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老师,那个工资薪金的支出,然后我这个附表这边填,然后他在那个A类那边去的话,他怎么又变成是纳税调增那怎么那么奇怪。这样就要补税这里要这样填吗?麻烦老师了
老师好,请问下我填报年度的企业所得税职工薪酬这个表,账载金额和实际发生额是否填做账的职工薪酬年度累计数,为什么填了之后会调增?怎样填不调增?
老师,你好,请问我在申报企业所得税汇算清缴的时候,期间费用表的管理费用的职工薪酬为什么会去到纳税调增那里呢?
企业年报,那个企业所得税那个表里的那个工资薪酬那里填完了以后,为什么会在主表里显示调增呢呢?这会儿怎样调?怎样调?
企业所得税年报,嗯,工资薪酬和纳税调整那张表,把这个工资薪酬那个账裁额填完了以后,主表里为什么会显示调增了?如果要填纳税额和那个实际金额是怎么填纳税我根据什么填?
个体户付款能用私人卡支付吗?
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元(24.10一12月,2025.1一9月,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗?
老师您好,因发货地址而发生的互换货,要签了合同才能发吗?
于2025年补交一笔未开票销售收入未申报收入11489,补交增值税,附加税,印花税,怎么做账?
税务机关代开发票补合规凭证:要是不认可豁免,你可携带与平台的交易合同、资金流水、个体户注销证明等材料,以经营者个人名义到当地税务机关申请代开发票。代开时需当场缴纳对应增值税及附加税费,拿到税务机关代开的合规发票。 是可以这样操作的吧也是合规操作的吧
老师,10月一下扣员工企业年金,4114.08元,10月报个税以1156.6元扣的年金那么,4114.08元一1156.6元=2957.48元,更正申报表在7,8,9三月把2957.48元平均分摊,可以吗
老师好!年底了服务完成,按照合同应该给对方开发票了,但是对方不想收,可能不想加大负债,这种情况下,我可以今年开票吗,然后明天等客户准备付款时,我冲回25年开的票,26年重新开?这种跨年的发票冲回有没有问题啊,金额大于百万。
老师好,有些去年的报销费用和人员工资,我们计提了,但是今年不准备付了。 我可以贷营业外支出吗?
24年收入27万,已交个税1.7万,赡养老人3000未填报,如果补填会退多少税?
实操课只是教会我们正确的账应该怎么做,但是实操课案例太完美,要进项有进项,要销项有销项,现实中做账他就不是那么一回事儿,经常不是没有成本票,就是进销不符。