
5.A产品生产分三个步骤生产,分别由第一车间、第二车间和第三车间进行。A产品采用分步法计算成本,A半成品成本的结转采用综合结转法。某月份第一车间、第二车间生产的半成品和第三车间生产的产成品的资料如下表所示。某月所产半成品、产成品成本摘录表单位:元合计直接材料(或半成品9000制造费用项目第一车间所产半成品成本第二车间所产半成品成本第三车间所产产成品成本直接人工4500300016500154007600650029500309755400750043875要求:将产成品成本中的半成品的综合成本,按本月所产半成品成本的结构进行还原,并计算按原始成本项目反映的产成品成本(15分)。
A产品生产分三个步骤生产,分别由第一车间、第二车间和第三车间进行。A产品采用分步法计算成本,A半成品成本的结转采用综合结转法。某月份第一车间、第二车间生产的半成品和第三车间生产的产成品的资料如下表所示。某月所产半成品、产成品成本摘录表单位:元项目(或半成品)直接材料直接人工制造费用合计第一车间所产半成品成本90004500300016500第二车间所产半成品成本154007600650029500产成品成本第三车间所产309755400750043875要求:将产成品成本中的半成品的综合成本,按本月所产半成品成本的结构进行还原,并计算按原始成本项目反映的产成品成本
5.A产品生产分三个步骤生产,分别由第一车间、第二车间和第三车间进行。A产品采用分步法计算成本,A半成品成本的结转采用综合结转法。某月份第一车间、第二车间生产的半成品和第三车间生产的产成品的资料如下表所示。某月所产半成品、产成品成本摘录表单位:元直接材料项目.(或半成品)直接人工制造费用,合计第一车间所产90004500300016500半成品成本第二车间所产154007600650029500半成品成本第三车间所产309755400750043875产成品成本要求:将产成品成本中的半成品的综合成本,按本月所产半成品成本的结构进行还原,并计算按原始成本项目反映的产成品成本(15分)。
某企业生产甲产品,甲产品生产经过三个生产步果,分别由第一车间、第二车间、重三进行。甲产品采用分步法计算产品成本,甲半成品成本的结转采用综合逐步结特法。其月份第一车间、第二车间生产的半成品和第三车间生产的产成品的资料如下。项目•直接材料。燃料动力,直接人工。制造费用。合计。第一车间所产半产品成本,2150090008100.4500.第二车间所产半产品成本。3705035103250.1950.第三车间所产产成品成本。388965600.38402720合计43100.45760.510566
A产品生产分三个步骤生产,分别由第一车间、第二车间和第三车间进行。A产品采用分步法计算成本,A半成品成本的结转采用综合结转法。某月份第一车间、第二车间生产的半成品和第三车间生产的产成品的资料如下表所示。某月所产半成品、产成品成本摘录表单位:元项目(或半成品)直接材料直接人工制造费用合计第一车间所产半成品成本90004500300016500第二车间所产半成品成本154007600650029500产成品成本第三车间所产309755400750043875要求:将产成品成本中的半成品的综合成本,按本月所产半成品成本的结构进行还原,并计算按原始成本项目反映的产成品成本
房产税申报从租计税依据,用不含税金额嘛。但免增值税的情况,就要用含税价。 例如,小规模按季度申报,第一季度,第二季度都没超30万,都免增值税,但从去年年收入来看,她三四季度,会要交增值税。 a、b、c、d房产在一到四季度都陆续有收入,就是租金没有一次进账。那么,上半年房产税如何申报,用含税价还是不含增值税的价格?下半年呢?含税吗? 有些一季度,不到30万,二季度又超30万,交增值税的,这个上半年房产税如何申报?需要一季度用含税价,二季度用不含税价,分开填报吗?
老师您好,请问一下小规模纳税人卖的是蔬菜农产品,但是他在6月份的时候开了三张专用发票,选的税目不是蔬菜,金额都不是很大,税额加起来就2块9毛多钱。不,我直接这样子申报的话,会不会引起税务异常?取消免税的资
老师你好,我上个月有200的留抵税,本月应交增值税600元,本月做账结转增值税是借应交税费_转出未交增值税600 贷,应交税费_未交增值税600还是 借借应交税费_转出未交增值税400 贷应交税费_未交增值税400
请问,融资租赁的资产,其中一个月晚付款一天,收取了一点手续费,全部计入了营业外支出。最后一笔留购款100元对方只让支付了99.62元,说以前多支付了0.38元,现在这0.38元计入什么科目合适?
请问董孝彬老师在线吗?
26年收到25年退回的企业所得税,会计分录应该怎么做,谢谢
老师,请问企业所得税季报中应付工资是1-6月还是4-6月工资?
麻烦解析资本成本和股票内部收益率的区别 主要体现在计算依据和用途上,公式看似一样是因为都基于股利增长模型,但核心参数不同。
老师,前期代账公司做账,把账做错了,把一笔项目款钱,不知道怎么做平了,实际还有一笔质保金未收回来,后期我把账接了,没有管前期的账,直接做了,现在导致这边质保金收回来成贷方了,我应该怎么做才能让账平,不牵扯后期的还账,质保金41980入账后,导致我现在的应收账款为91500可是账面显示的是49520,这样的情况,我应该怎么做
名下有一个大概17或者18年成立的个体户,没有任何业务,也没开过票没报过税,也没做税务登记,现在老是发短信过来说是马上就征期结束了,要尽快报税,这个可以不管吗?后期可能也不可能有业务