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老师,前期代账公司做账,把账做错了,把一笔项目款钱,不知道怎么做平了,实际还有一笔质保金未收回来,后期我把账接了,没有管前期的账,直接做了,现在导致这边质保金收回来成贷方了,我应该怎么做才能让账平,不牵扯后期的还账,质保金41980入账后,导致我现在的应收账款为91500可是账面显示的是49520,这样的情况,我应该怎么做

2026-07-11 21:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-11 21:46

同学你好,要找到 这笔钱 曾经支付出去时的会计分录是怎么做的,找到后对冲 比方说,出去时 借:其他应收款 贷:银行存款 回来后 借:银行存款 贷:其他应收款

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同学你好,要找到 这笔钱 曾经支付出去时的会计分录是怎么做的,找到后对冲 比方说,出去时 借:其他应收款 贷:银行存款 回来后 借:银行存款 贷:其他应收款
2026-07-11
这种你最好反结账回去更改凭证,然后重新更改报表。
2022-02-11
同学你好 建账计入期初数就可以了 要和税局申报的一致
2023-04-13
就挂其他应付款就是了呀,谁打的就挂谁的名字?
2022-04-13
你好;    那你 还是考虑重新建账好一些的;    不然你期末和期初都不对的  
2022-02-28
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