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你好,那你看一下你们单位有没有这个经营范围,只要有的话就可以。

老师,我们个人支付给对方公司的服务费,开始没有要发票,后来需要要发票,但是对方已经入账做无票收入了,还能有什么补救方法吗,让对方给我们开发票,
老师,客户给我们公司打款40万的装修费,但是用两家公司转账过来得,然后对方想让我们把这40万发票都开给其中一家公司甲,然后甲那边写个委托付款,委托乙公司代甲付款给我们,这样我们能把这个40万发票全部开给甲吗
我们公司主要是销售商品的,有家公司欠我们款项没有还,我们需要开市场服务费发票,然后对方通过公账打款回来,这个月我们日常开了发票50多万了,还能开150万的发票,能不能都开市场推广费的发票给对方,或者只开100万的发票给对方,这样行不行
车展搭建管理费1到5或者6万不等,10万以下,对方只能个人打款给公司,我们这边必须开发票,这种行吗,有什么好的办法,2是现场搭建费可能有一些现金支出的,对方也是个人付款,几千,我们得给对方开发票,这个是不是可以打款给法人,法人存现,然后现金支付
车展搭建管理费1到5或者6万不等,10万以下,对方只能个人打款给公司,我们这边必须开发票,这种行吗,有什么好的办法,2是现场搭建费可能有一些现金支出的,对方也是个人付款,几千,我们得给对方开发票,这个是不是可以打款给法人,法人存现,然后现金支付,还是也是个人打款给公司,然后开票
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),破损损耗了100多个,这记为管理费用?计入管理费用可以税前扣除吗?
老师,你好,一般纳税人,请问应收账款300万,通过打官司,加上利息100万,收回400万,多出来100万如何入账,
老师有没有表格,什么时候要报什么税的,比较全的
去年出口货物,暂估的成本,但是现在没有进项进来,视同内销的话,具体怎么操作,需要冲红原来的外销发票,然后在开具内销带税率普票吗?
投资分红转增实收资本,税务及工商要怎么做,转增实收资本有什么税务风险吗
郭老师在吗,郭老师请教一个问题
老师技术成果投资入股企业所得税递延纳税备案表怎么填,企业没有
我对象和我妹夫25年到手工资差不多,为什么人家退税4000多,我对象才退了500多呢
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有这个经营范围,老师开销项市场服务费的发票,有没有要求必须要有进项的服务费发票
老师,我们申报增值税选择待抵扣的进项票时候,是不是必须按增值税税负率来选择,不能说,我这个月销项50万,我进项选择50万,这个就不用缴纳增值税了
你好,只要不是虚开发票的,没有关系。
最好是指根据税负来勾选发票。
会不会平时都开货物发票,我们突然开100万的发票会不行
好,没有关系,只要是实际的业务就行。
是实际的,有合同,有银行流水,对方一部分钱已经通过公账汇过来了
这样是不是就不是虚开发票了
你好,实际业务的不属于虚开。
就要自己判断一下,你给对方提供了服务没有。
我们是给对方销售固定金额的商品,达到后收取市场推广费,我们实际并没有完成任务,但对方按合同金额付款了,我比较担心虽然有合同但我们时候销售金额没有达到要求,而且一次性开市场服务费发票100万会不会被监控
你好,这个不好说,不能保证没有问题。
老师,我们开销项的费用票,是不是相应要有进项费用票进来才合理
你好,没有也可以的,因为你可以有人工提供服务,不是吗?服务类的可以没有对应的进项,别人员工提供服务不就是吗?
有个人告诉我,我们公司进项基本都是采购货物,我开了销项费用票,后续要跟进一下,要有进项费用票进来要税率相同,不然我用采购13%的进项税额去抵扣6%的费用票,税局系统会一直累计我开的6%,没有相应6%进项去抵扣
你好,那你就让别人给你开发票。
让别人给你开发票,这不就是接收虚开发票?
老师,税局有这样的规定吗?
没有 没有这个规定的