你好,是四舍五入的差异吗?这个差异影响不大的,你按照实际业务来做可以的,差额放到营业外收支。
老师,我与一家公司签订一份家具合同,签订的时候只是缴纳的钱,合同内容没有看清,对方约定提供安装之前付清所有款项,但是没有明确与我表示,我根本不知道,我希望安装之后付尾款20%,对方不同意,最后我发现签合同的时候甲方和乙方跌倒了,而且对方盖的章与对方的公司不一致,我是否可以可以主张合同无效,要求对方退款,维护自己的权益呢
老师好,付款方与合同方不一致,发票已开给合同方,付款方是合同方旗下的挂靠公司,这种要怎么处理
老师,请问,我公司19年已经支付对方工程款,还剩余少数尾款没结清,合同也没约定如何开票,现在对方要求付完尾款开票,已经付的尾款迟迟不开票,怎么办
老师您好。我们是购买方,与销售方签订合同税率为1%,但是对方给我们开发票税率为1%,合同与发票税率不一致,这要怎么处理呢
老师您好,我们有个应付账款的贷方余额有几毛钱,因为发票合同金额和实际付款金额会差几毛几分钱,实际上我们已经不欠他们货款了,这个已经不用付了,那怎么做平呢?
小规模纳税人和一般纳税人在什么科目什么情况下该用含税价或者是不含税价入账怎么辨别
承诺给工人的薪资是不是要给?如果没给的话,有什么方式可以用?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
也不知道是什么原因,结尾款时就差几毛,我就按着发票的金额做就行吧
可以的,可以这么做的。