同学你好,不会影响年报,开3的专票会有影响。

42、2011年3月5日,甲公司委托乙公司销售商品200 件,商品已经发出,每件成本为60元。合同约定乙公 司按每件100元对外销售,甲公司按不含增值税的销售价格的10%向乙公司支付手续费。2011年3月15日, 乙公司对外实际销售100 件,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为10 000元,增值税额为1700元, 款项已经收到。2011年3月20日甲公司收到乙公司开具的代销清单时,向乙公司开具一张相同金额的增值 税专用发票。 假定甲公司发出商品时纳税义务尚未发生,不考虑其他因素。 要求:分别为乙公司编制相关业务的会计分录。(除增值税外,其他科目不要求写出明细科目)。
1.(一)资料:甲公司2019对乙公司投资有关资料如下:(1)甲公司2019年1月1日从证券市场上购入乙公司发行在外股票的20%作为长期股权投资,实际支付价款3800000元(不考虑增值税因素),购入后对乙公司具有重大影响,2019年1月1日乙公司的可辨认净资产公允价值为20000000元(不考虑增值税因素)。假定账面价值与公允价值一致。(2)2019年5月10日乙公司股东大会宣告分派2018年现金股利100000元;(3)2019年5月20日甲公司收到现金股利:(4)2019年乙公司实现净利润2000000元(假定甲、乙公司之间不存在商品交易)。(二)要求:根据以上资料,编制甲公司2019年与长期股权投资有关的会计分录。
2019年至2020年甲公司发生的有关业务资料如下 (1)2019年1月3日,甲公司购买乙公司的股票200万 股。占乙公司股份的25%,能够对乙公司施加重大影 响,每股买入价为9元,另支付股票发行费用30万 元,款项已支付,当日,乙公司可辨认净资产的公允 价值为8000万元 (2)2019年乙公司实现净利润400万元。 (3)2020年3月20日,乙公司宣告发放现金股利,每10 派2元,甲公司应分得现金股利40万元。2020年4月 20日,甲公司收到乙公司分派的现金股利 (4)2020年3月31日,乙公司其他综合收益减少了20万 元。 (5)2020年4月30日,甲公司将持有的乙公司股份全部 售出,每股售价为11元。 要求:根据上述资料,不考虑其他因素 1、编制甲公司2019-2020年会计分录。(答案中的金 额单位用万元表示 2、分别计算甲公司因此项长期股权投资在2019年和 2020年影响利润的金额各是多少?
老师你好,请问小规模纳税人22年3月5月给购买方开具3%的税点,但是现在对方现在让重新开具专票,他们也没有抵扣,开具22年3月5月的金额都是一样的,因为购买方他们公司换名字了,所以让我们重新开具发票,我们要缴纳重新开具专票的税款吗?,原来已经申报已缴纳过税款。
2×22年1月1日,甲公司以银行存款1000万元(含已宣告但尚未领取的现金股利20万元)取得乙公司40%股权,能够对乙公司施加重大影响,投资日乙公司可辨认净资产账面价值与公允价值均为2400万元。甲公司于2×22年1月8日收到上述现金股利。2×22年4月10日,乙公司宣告分配现金股利120万元,甲公司于2×22年5月6日收到应得现金股利;2×22年,乙公司实现净利润200万元,乙公司持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资公允价值上升增加计入其他综合收益的金额为50万元,无其他所有者权益变动。2×23年1月1日,甲公司出售所持有的乙公司全部股权,实收价款为1200万元。【要求】编制甲公司发生如下业务时的会计分录(金额单位:万元):(1)2×22年1月1日取得乙公司股权。(2)2×22年1月8日收到乙公司发放的现金股利。(3)2×22年4月10日乙公司宣告发放现金股利。(4)2×22年5月6日收到乙公司发放的现金股利。(5)2×22年12月31日确认对乙公司的投资收益。(6)2×22年12月31日确认对乙公司股权投资的其他综合收益变动。(7)2×23年1月1日转让乙公司全部股权。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
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你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?