对的,是的,不需要填写的。

这清理的固定资产,期末余额都是0了,那汇算清缴资产原值,本年折旧,累计折旧是不是都不用填了
汇算清缴的固定资产原值看科目余额表固定资产的期末余额,本年折旧、摊销额看累计折旧的本年累计发生额的贷方,累计折旧、摊销额看累计折旧的期末余额吗?
汇算清缴的固定资产原值看科目余额表固定资产的期末余额,本年折旧、摊销额看累计折旧的本年累计发生额的贷方,累计折旧、摊销额看累计折旧的期末余额吗?
本年度发生了固定资产清理,汇算清缴怎么填? 比如一个小汽车发生了固定资产清理,他的固定资产期末余额是0,累计折旧本年有累计发生额,累计折旧期末余额是0
2023年全部固定资产报废,固定资产和累计折旧都为0了,那么2023年汇算清缴的A105080表资产折旧摊销纳税调整表,资产原值和折旧全部填0吗
老师好,资产=负债+所有者权益+利润吗
员工与公司劳动合同丢失了,5年后来找单位,还能补吗?单位不给补这员工怎么办?
老师,小规模纳税人,收到个税手续费返还,要怎么做账?下个月申报季度增值税及企业所得税的时候要怎么填报?
做预付款的,现在还不能确认费用,进项税额可以先做进待抵扣进项吗
代理商返利怎么处理,冲收入,第二还是做费用,
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗,管理费用的残保金是放104000表的21各项税费?
老师,预付账款放在了其他流动资产属于重分类还是审计调整?
老师,个税申报时给临时工申报工资按一般劳务报酬,汇算清缴时是不是不能合计到应付职工薪酬
老师,我们是建筑公司,甲方工抵房抵给我们公司,我们再抵给了班组个人,由甲方直接网签到个人名下,账务处理要怎么做呀,这种视同销售吗?
管理费用:工会经费和福利费,教育经费,在汇算清缴里的期间费用104000表里是填在哪一栏,放职工薪酬吗
哪怕本年有折旧,zui后清理了也不用填是吧
对的,是的,不需要填写的。
那就是只要当面清理完固定资产累计折旧期末都是0了,那汇算清缴资产折旧这个表就不用填了是吧,都是0
对的,是的,是这么做的。