您好,您用的是小准则吗?

老师,我们是小规模纳税人,之前的会计做错了一笔分录 借:现金2万 贷:主营业务收入2万 当时实际上是没收到这笔2万现金的,现在银行收到了这笔2万的款项,要怎么做调整呢?
20年有一笔研发费用,结转到了管理费用,在21年发现此笔费用应该计入生产成本,但是21年账上调整分录做错了,借管理费用负数贷研发支出负数,借生产成本贷研发支出,22年如果调整的话,需要怎么做
这笔分录,之前会计做的,但是我们没有入实收资本,是2019年做的分录,现在我要把这笔分录冲销了?怎么做?
2020年有两笔结转成本的分录忘了做,22年补结转,计入以前年度损益调整科目,现在做22年的汇算清缴,这两笔成本怎么调整呢?
20年有一笔借:主营业务成本贷:库存现金的分录。23年这张发票查出来不能使用,调整暂估的话这比笔分录怎么调整
我想问一下,对于制造业企业,增值税纳税义务发生时间早于收入确认时间。账务处怎么做呢?
老师好,实收资本用于装修,成本票不够,在报税时,资产负债表里开了发票的进哪个科目?
老师,问下,税政要求我们要改2024年10月的增值税申报表,是因为2024年7月至9月未享受先进制造业增值税加计抵减,说我们应该10月份享受的时候手动把7到9月的累计填进去的,没有填,现在需要改去年的报表,会影响2024年的汇算清缴吗
老师,现在检查发票,25.01月现金科目余额负数,是这边现金使用时,自己垫了一些,但入账时忘了借,其他应付款了。现在我要怎么调整呢?反过账到1月调整,并更正报表吗?
属于个人消费类目的商品,企业购进用于销售,进项可抵扣吧?
老师,代收转付跟委托代销是怎样的?
变迁营业执照地址,可以网上一网通办理吗?广东地区,怎么操作。
老师,上个月计提了工资,公户有买社保的,但是这个月公户没有发工资记录,那上个月计提这比工资,这个月要怎么做呢,还有这个月还要继续计提工资和社保吗
老师:请教一下,甲方:境外买方,支付货款到中国境内供应商。 乙方:中国境内卖方(中国公司),收到货款,但不出口报关。 这样存在出口主体与收汇主体不一致情况,税务和账务上如何处理?
老师,销售库存商品10000元小麦9个点的税率确认收入是多少?
是的 是的
借库存现金贷未分配利润。借未分配利润贷库存现金。
您的另一个问题也是我回复的,您要是没有追问的话,我就不补充回复了,也是这个分录。