你好,先弥补你的盈利,你盈利多少的。然后再缴纳所得税。

老师,例如19年底待弥补亏损是100万,20年一季度盈利20万,一季度报所得税的时候,是直接补亏损就不用交了,还是先预缴这20万盈利的所得税
老师,我在企业所得税汇算清缴时,以前年度亏损可以不全部弥补吗?比如我2021年亏损10万,我可以22年弥补5万,剩下的在23年弥补吗?
2021年度形成了亏损400万,22年度盈利100万,在企业所得税汇算时可以弥补以前年度亏损,形成退税吗
老师,如果22年交了所得税100万,以前年度亏损400万,如果汇算清缴的时候,是不是弥补亏损100万?这样可以把交的100万所得税退回来吗?
老师,22年季度预交所得税2万,年度所得税还是2万,23年所得税-3万,年度汇算清缴的时候弥补23年亏损以后如果还是负数的情况下这个还会退所得税吗
老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
可弥补完这个盈利还是亏损的,不需要交。
就是不会把100万退回来是吗?
你看下,你先弥补亏损,弥补完亏损是盈利的,不是如果是盈利的话,需要缴纳了税款,剩余的再给你退,如果弥补完亏损是亏损的,才可以给你全部退回来,但是有些地方要求严格的,退税之前小雨需要查账,查完账之后才能给你退。