税负率=(销项-进项)/不含税收入得出来的,所以可以根据税负率、销项税额以及不含税收入来反算进项税额的;公式:进项税额=(不含税收入*税负率)-销项税额。 可以根据开具销项税额来计算需要认证多少进项发票的,最简单的说;当月需要缴纳增值税就少认证抵扣一点专用发票,而当月不需要缴纳增值税就多认证一点专用发票即可。

对公账户收到货款 但是客户还没要求开发票 怎么做会计分录
小规模纳税人出口收入是否纳入增值税30万收入里面呢
一般纳税人。进项税额和销项税额需要每个月要处理嘛,怎么操作呢
广告公司企业所得税的税负多少合适
老师,在汇算清缴中,有笔销售费用是业务招待费,但是业务招待费中取不到销售费用中这笔,只取了管理费用中的报的利润表中的管理费用中包含的部分,这个怎么办?
老师,为啥预收账款和行合同负债是一个意思的科目吗?那为什么,都一个意思,还要有两个科目呢?
老师:支付房租押金的时候和一个月租金一起支付有没有关系,押2个月租金付1元个月租金,做一笔一起支付,押金和租金没有分开,备注支付8月租金及押金,有没有关系
公司存人定期几个月的理财,赎回产生几万的收益,需要报增值税吗,企业所得税呢
发现去年所得税和增值税收入不一致,增值税是对的,所得税和财务报表收入少了,需要更正最后一个季度的财务报表季报和年报还有最后一个季度所得税报表吗?
一家生产浴缸垫,脚垫的制造业,一般纳税人,高新企业,有出口退税,之前账一直在代账公司做,现在我接手,应该如何开始呢,之前没有财务,完全没有头绪
老师这个怎么做
11.5万-进项税额)/88.5万=2% 进项税额=11.5万-88.5万*2% 进项税额=9.73 如果进项发票税额是13% 认证的发票加税合计=9.73/13=74.85万
74.85看不懂老师
9.73我算出来了 下一步不会了
我写错了不含税金额 税额/税率=不含税金额 含税的需要再加上9.73
9.73是税额 的 变成价税合计怎么变
您好,同学,吃个午饭,下午回答您啊
好的老师 我等你
你好9.73除以13%加9.73价税合计。
老师 不含税是含税除以1➕税率 那么含税就是不含税✖️1➕税呀 为什么还是除
税额/税率等于不含税的金额这个理解吗?
这个我理解 然后含税就是进项的价格➕进项税额
老师在不在
来啦,是 不含税的金额加上税额等于含税的。
老师 我不太懂 不含税等于含税除1.13 含税就等于不含税➗1.13啊
不含税等于含税除1.13 含税就等于不含税*1.13
对对对对 就是你写的这个 那么你上面说的 你好9.73除以13%加9.73价税合计。 这个怎么来的 应该含税等于不含税乘1.13 你这个除以13%是什么东西 老师我次数马上到了 你写上公司再给我算一遍 就那个题 我算出来 9.73 进项税额 进项发票价税合计我不会了
9.73/1.13=不含税金额 不含税金额*13%=税额 不含税的➕税额=含税 9.73除以13%,这个是不含税的金额, 那不含税的金额加上税额9.73不就等于含税的。
老师 谢谢你
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦!