你好,企业所得税年度汇算清缴,企业无票成本很多,调增后缴纳企业所得税 本来就需要这样操作,没有什么风险的

企业所得税汇算清缴,多交了200多。税局要我们调平。因为有以前年度亏损。调平得调100多万。调这个有什么风险吗?会有什么后果
老师年度汇算清缴企业所得税调增后缴纳的企业所得税还是按小薇企业的2.5%老缴纳企业所得税是吗
老师,请问企业所得税年度汇算清缴,企业无票成本很多,调曾后缴纳企业所得税,这样有什么风险吗?
老师您好,请问企业所得税汇算清缴后,现在申报24年第一季度企业所得税,本季度有利润,需要缴纳企业所得税6万多,可否能减去以前年度亏损?
老师,企业所得税汇算清缴我们公司弥补以前年度亏损后需要退税5万多,这样有风险吗?
员工12月个税50元由公司交纳,但员工1月调走无工资,单独汇款公司50元,如何做账?
请问老师,股东借给公司的钱,走的股东借款,有20多万,现在要还给股东,大于5万,可以一次性转给股东账户不,
郭老师,房产税怎么交,按哪个作为计税依据
财务部找老师来讲课2500元如何记账?
亲,工资表里代扣代缴的水电费,合并扣个税不?
你好,还有个问题我们社保怎么处理?老板肯定是不想交。小城市,不包吃住,工资就发3-4000,交个社保员工到手少了,老板又要多发钱,两个人都不愿意。但国家又要让交,所有什么折中的办法应对? 五险一金不是都要交齐吧。或者交部分?还是什么办法?很多公司也确实没帮员工交社保的,他们都有办法应付,我们是不是也可借鉴?
老师您好!我施工企业,公司统一购买的柴油,比如金额100万元,税额13万元,价税合计113万元。开了一张增值税专用发票。但是用的项目中有一般计税的项目,也有简易计税的项目。一般计税的项目用油大概金额80万元,税额10.4万元,简易计税的项目用油金额20万元,税额26000元。我收到发票时的分录;借;工程施工-燃油100万,,进项税额13万,贷;银行存款。现在简易计税这部分税额不可以抵扣对吧?,那我申报抵扣时,勾选了这张发票,申报表里应该怎么填写?分录应该怎么去做?
生产型企业在分录借应收账款贷主营业务收入后面只附发票可以吗
老师,老板2个公司A和B,老板都不是法人,近期A公司有回款,老板让A公司打款200万到B公司法人个人账户,然后让B公司法人将这200万以投资款转入B公司增资,这样A公司给个人打款有风险吗
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
因为没有及时取得发票,金额比较大,有几百万,这样也是需要全部调增的吧?
你好,是的,是这样的
这样会引起税务异常吗?
你好,据实进行的纳税调增,不会导致税务异常的
好的,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。