您好,借:制造费用-折旧 120000 管理费用-折旧 30000 管理费用-摊销20000 贷:累计折旧 150000 累计摊销 20000 借:资产减值损失 10000 代:固定资产减值准备 10000

计提本月固定资产折旧费10000元,其中车间用固定资产计提6300元,行政管理部门用固定资产计提4000元。会计分录
计提本月固定资产折旧150000元,其中生产设备折旧120000元,管理部门折旧30000元
计提无形资产摊销20000元,计提固定资产折旧150000元,其中计入制造费用120000元,管理费用30000元,计提固定资产减值准备10000元。做分录
6.4月30日,按规定计提固定资产折旧和无形资产摊销,其中应归属于业务活动的固定资产折旧费用73000元、无形资产摊销费用26000元;应归属于行政管理部门的固定资产折旧费用52000元、无形资产摊销费用19000元。
.4月30日,按规定计提固定资产折旧和无形资产摊销,其中应归属于业务活动的固定资产折旧费用73000元、无形资产摊销费用26000元;应归属于行政管理部门的固定资产折旧费用52000元、无形资产摊销费用19000元。做会计分录
我单位是航运行业,现在因为没有租到外租船,用的自有船产生了超期堆存费,这个费用客户已经给了供应商,但是是因为我们没有租到船产生的费用,客户要找我们收入,在我们该收取客户码头费的费用里直接扣除开票可行?
老师你好,同一个人有应收应付2个科目,可以把应付合并到应收不,怎么做会计分录啊
老师请问普票怎么验真假
请问盈余公积这个数怎么来的?能大于当年的净利润吗?
老师,新增值税法原来开发票劳务—纺织产品加工费,现在劳务是不是不能开了,开什么大类?
老师你好,人力资源公司,找了个律师,开的法律咨询*法律顾问费,这个计入什么费用啊
公司装修尾款一万元可以直接公账付出不??那边装修公司不能开具发票,可以计入管理费用吗?老师
老师,免参保证明,需要怎么弄的呢
我想问为什么业务要区分期间费用销管财?这三个费用到底有什么区别?要是用错对报表项目哪里有影响
建筑行业被挂靠方企业,帮我看一下这两个会计分录方案哪个会好一点,原因是什么方案一:支付下游的材料费时:借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:其他应付过渡账户收到工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:其他应付过渡账户贷:其他应付款_挂靠人第二种方案支付下游材料款时借:应付账款贷:银行存款借:其他应付款_挂靠人贷:工程施工收到上游工程款时:借:银行存款贷:应收账款借:工程结算贷:其他应付款_挂靠人