你好,没有关联企业或者是有关联企业没有关联业务的可以不用填写,可以忽略的,具体的你可以问一下你税务局,我们这边从去年开始就不需要申报了。

老师,我报年报关联业务往来时,控股企业和国别报告都选否,G100000的15行2列必须大于0,怎么操作呢。我应该是0
119企业集团最终控股企业”栏选“否”,“122被指定为国别报告的报送企业”栏应选“否”时,G100000表第15行第2列必须大于0。,请问填写企业年度关联往来报告的时候出现的,如何处理
如果按老师说的119企业集团最终控股企业选否,122被指定为国别报告的报送企业栏应选否时,G100000表第15行第2列必须大于0,应该怎么处理?两处都选的否
企业所得税汇算的时候,提示“119企业集团最终控股企业”栏选“否”,“122被指定为国别报告的报送企业”栏应选“否”时,G100000表第15行第2列必须大于0。这种怎么解决
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老师 我方小规模建筑企业 开普票 开票的项目名称选择销售服务--建筑服务--工程服务 开具1%的普票的话 是选择优惠政策及简易计税(是还是否)?还有我只看到税率3%没有1%
请问老师,物业公司购买垃圾袋要交印花税吗
老师你好,我们是生产型的企业,外购的产品出口,按政策是不是应该按照内销处理?
老师您好,我想改一下公司的农行的预留手机号,请问怎么改啊
个体户能到核定征收, 这个是税务局指定是吧 像这个经营范围主要怎么写啊
老师您好,公司两台空调从今年一月份由办公用转为食堂使用,因做账系统折旧计提默认管理费用折旧摊销科目,所以本月将上半年的两台空调折旧手工调到福利费,这样做没问题吧?另外空调购买时抵扣进项税了,现在需要做转出,是按照25年12月底的空调净值乘以13%税率计算转出吗?一月份没有调整和转出,正常应该涉及滞纳金吧,但公司留抵税额多需要交增值税
个体工商户注册的流程是什么 主要找专业人做会计吗
客户已抵扣的发票。我是销售方可以直接开销售折让吗?因为收不回来这么多钱了。很难找到客户处理了
是这样的。含税发票137000元客户已付41100元,还差我95900未付。然后我们开出的发票共计169246.16元。其中有三张票未认证(32246.16元)。现在告对方和解,剩余的对方现在只付我70000元。70000元已收款,41100+70000=111100元,111100元-137000(已认证)=25900元的差异票。已认证25900+未认证票32246.16。已认证的25900元我可以直接开销售折让票吗?另外没认证的32246.16可以直接开销售折让票吧
老师个体工商户需要做账吗 然后像我自己可以做个简单的账吗 弄查账征收还是指定征收好些