您好,同学,是不需要的

交一年房租会记分录是不是用借预付账款房租,贷银行存款,分摊时用,借管理费用房租,贷预付账款房租 如果是超过一年以上用借:长期待摊费用- 贷:银行存款 摊销时:借:管理费用--房屋租金 贷:累计摊销是不是老师
老师,每月摊销房租,借管理费-摊销费,贷 预付账款 汇算清缴时摊销的房租填入期间费用明细表的租赁费还是固定资产折旧摊销费?多谢
老师。房租摊销做账是 借:费用 贷:预付账款-房租。在汇算清缴的时候 是需要填写摊销表吗?
老师, 摊销房租的时候直接借管理费用-房租费,贷预付账款,是这样吗?借管理费用的时候不用辅助核算部门吧
老师,我们支付了一年的租金,没有收到发票 支付租金时: 借:预付账款-房租 贷:银行存款 摊销时: 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租 收到发票时: 借:长期待摊费用-房租 贷:预付账款-房租 这里处理可以吗
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
好的。谢谢老师
不客气,请帮我五星好评,谢谢啦