你好 需要的,这个跟你们是不是亏损没有直接联系的
我们公司研发费用科目下有其他费用:明细是房租租赁、办公费、差旅费、维修费、和服务费,做汇算清缴时候要填写研发加计扣除明细表,这些费用应该填在哪一行
有研发费用但是亏损了,汇算清缴还需要填写研发加计扣除明细表吗
老师你好,2021年汇算清缴后有研发费用加计扣除了,2021年的亏损是五十多万,但是汇算清缴的当年亏损额加上了研发费用,一共有八十多万,这种情况我需要调账吗
2022汇算清缴A101012填报问题 老师好,我司有研发费用,但备案资料不齐全,利润又是亏损的,不打算做研发费用加计扣除。汇算清缴的时候提示下图风险,我要怎么处理?
老师好,汇算清缴的时候公司本身就是亏损状态,但是我们有研发费用 这个我需要填加计扣除明细表吗
老师,您好,我公司员工买东西基本没有发票,但对公又要给他转钱报销,账务该怎么处理呢
公司之间的股权转让,工商办理完毕后,还需要办理税务变更吗?
研发水电费怎么分摊,厂房租金要摊吗
老师您好!请问一下养殖业养虾的,自产自销的,开需要交什么税,前期投入的建筑费用,算成本吗,需要提供购买发票吗?
公司将上有公牌的小汽车(固定资产)转让给其他公司,发票怎么开?是自己公司开,还是需要车管所开具?涉及哪些税?
公司费用报销标准是由行政人事综合部确定的吗?应该是由什么部门确定?
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
哦我填了,我看到这样他会自动帮我加计扣除,等于放大了亏损
就是说亏损状态还能享受加计扣除哈
是的,这个亏损的就更多了
哦哦,税务局不会说我吧,可是我们确实去年没有收入,但是研发费用真的发生了的。。。
说你什么?没有必要说你阿