同学你好 一块申报了就可以 ,按照综合收入申报 2.欠款在账上有体现吗
老师们,我在一家家族企业工作,2020年7月入职的,这家公司是2005年成立的,属于工程检测服务行业,我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度,但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼,所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便,可财务总监是老板的亲侄子,却是一个非会计专业的人,而且他不止监管财务部结算部,还有其他科室,他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算,这么多年公司已经换了3任会计了,问题就是出在这所谓的财务总监上了,他的做法让各方面的账很乱,内部人员预支出去的钱无人及时要票,累计现在近600多万的预支款,好多都联系不上,既要不来钱也要不了发票,于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票,公司承担税金,让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账
员工离职了,还有提成九千和年终奖七千没发,提成这个月发,年终奖估计要再两个月才发。 但是他实际私下找法人借款七千,找他领导借了五千,一半怕他不还钱,一半他们也私下谈过就是,准备拿提成扣掉五千还他领导,年终奖七千还法人。(相当于员工的工资部分转他领导和法人) 1、马上要发的提成和过两个月发的年终奖,个税申报该怎么处理,现在一块测算吗?(会有个税产生,现在不扣,他后面就没钱在这边了) 2、员工私下的欠款,在工资的提成和年终奖里抵扣掉,需要什么材料吗?
买了销售时做赠品的赠品,是借库存商品贷银行存款吗
老师,前面几个月收到的进项发票,都做的是 借:待认证进项税额 贷:银行存款 现在勾选认证发票后, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 后面的分录怎么做
郭老师,长期股权投资,50%以上的,属于达到控制了对吗,初始投资成本,非同控,是按哪个入账
老师,我们公司之前账应付职工薪酬和应交税费还有其他应付款这些就一直都和实际对不上,十月份所得税报表不是就要开始核对应付职工薪酬了嘛,有没有什么办法调整一下
老师,请问未开票收入,小规模怎么报税?
老师,申报经营所得税填报那里的利润总额,和利润表的利润总额,数据不一致?是哪里出了问题呀?
老师,月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇?
老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁,车辆给到乙单位使用,每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付,请问这两家的账务怎么处理?
老师,这个单子出货开发票时,片石,后面的冀啥的还用写吗,商品个服务税收编码咋写
老师,公司(一般纳税人)2025年5月买了一辆车含税价51800元(不含税价45840.71,税额5959.29元)已经一次性折扣了4年了,现在公司2月份把车买掉了,买了含税价26000元,那账怎么弄,分录怎么写
1、年终奖再两个月才发的,也在这个月跟马上要发的提成已开申报是吧? 2、欠款在账上没有体现。是员工私下找他们借的,正常,提成年终奖发员工后,员工私下还他们就是了。但是,领导怕现在工资打给他了,他不还钱,所以,从他工资的提成和年终奖中扣。员工电话里说过也同意这样。
同学你好 1.对的 2.那就挂其他应付款然后做给现金
然后你把现金给领导
就是提成和年终奖正常计提。 发放时,把员工欠的这部分做成现金,然后现金给法人和领导是吧?剩余部分就公账正常转员工。 这个现金部分,按法人个卡转可以吗?就是法人个卡,转法人他其他张的个卡、领导个卡。(法人个卡这个银行卡没有做入外账)
同学你好 对的 是这样的