学员朋友您好,需要根据借方发生额,分析,填表

老师,我们公司业务有房屋租赁,能开水电费发票吗?
我们在线上销售家具的,但是我们自己不生产加工家具,是请专门的工厂加工,我们会购买相关的家具成品或者木材,直接寄到工厂,工厂负责上色和加工,这种购买的家具成品或者木材是计入委托加工物资吗?
单位都可以开水电费发票吗
资产烧毁 加收到保险赔款账务处理分录怎么做
老师你好,我公司从废品收购厂收到 装电子产品的塑料托盘,然后整理出售,我司的经营范围没有塑料制品,但是有电子产品销售,客户要我们开的是塑料托盘,可以开具吗
我们是一般纳税人公司,我们收购了农民的葡萄干,他们给我们开了自产自销增值税发票,我们认证抵扣,他们开票金额100000元,钱已付了,税务局抵扣税金额9000元, 现在会计分录怎么写
工商登记号怎填写
25年1月-7月,申报表里已交税金本年累计数是8869.08元,账目8月移交给我们时,7月期末余额表里显示已交税金借方16789.6元,现在要怎么调账
老师您好,我现在科目余额表中原材料辅材——借方有余额是什么意思呢
借:材料费或者办公费 借:应交增值税—进项税额 贷:银行存款。不抵扣的话,做成借:应交税费——待抵扣进项税额 贷:应交增值税—进项税额。 和 借:材料费或者办公费 应交税费——待抵扣进项税额 贷:银行存款。不抵扣就不用管。 请问这两种分录方式都可以吗
比如工资,根据借方填列吗,但是月底计提的12月工资在汇算的时候已经发放了呀
发货了,就是职工薪酬的借方
发了,就是职工薪酬的借方
工资截止12月底肯定是已经发放的没有含12月的数据吧,但是12月工资截止今年肯定都发了
同学您好,包括的含12月的数据
是的嘛,工会经费也要含12月数对不对,因为都缴纳过了,所以应该以贷方发生额为准吧
同学您好,借方, 举例说明 发工资,借:应付职工薪酬,贷:银行存款, 交交税费-个税