你好,有错误,是可以做更正的
个人所得税汇算清缴已经申报且已补完税了,但发现申报金额有误能否作废更正再重新申报
企业所得税汇算清缴申报了,但发现有问题,可以重新再申报吗?
请问,企业所得税汇算清缴已经申报了,发现数据有误需要更正申报,直接更正不行,是不是要先作废在电子税务局,谢谢
企业所得税汇算清缴因为申报错误导致多缴税款 更正申报后申请退税 汇算清缴结算退税里没有退抵税明细数据 但是误收多缴里有数据 可以在误收多缴申请退税吗?
企业所得税汇算清缴时已提交退税申请,但是发现汇数据有误,可以作废,重新申请吗
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
那更正申报之后 原本是要退税三百多,现在要补这个数,是要缴费吗 还是可以抵扣呢?
你好,到底是退税,还是补交呢?
就是原本第一次是要退税三百多到账户上,我现在更正申报利润多了 这边显示交税64.63呀,也就是应该是要退267.77回来
你好,到底是退税,还是补交呢? (能给个准确回复吗)
我已经回答了呀,第一次申报的时候 可退332.22,后面发现利润我少报了一百多,第二次更正申报,出现这个提示啊
你好,也就是应该是要退267.77回来,那就申请退税就好了
那我是直接缴款64.63,之后国库退回332.22回来吗 还是不需要缴款,到时候国库退267.59
你好,根据你的描述,是办理退税才是啊
因为第一次我已经申报完 我已经提交退税申请了呀
你好,有错误你后面更正了,按更正之后的税款办理退回就是了。
那就不要去缴款 对吧
你好,是的,不需要的
但是我的缴款税费一直显示要缴纳64.63
请看你之前的描述。