您好,是的,这两个要对方才可以的

老师员工跟公司的账其他应付款-张红贷方余额341.5 元 其他应收款-张红贷方余额1627元 其他应收款借方余额33770.5 老师麻烦给我算下,谢谢,都是张红的老师
老师,我公司挂账的其他应付款,要对账,是不是要跟对方的其他应收款余额对上???
老师,两家公司有合作关系,我公司的其他应付账款是不是要跟对方的其他应收款余额相符才对是吗???
房屋给其他公司托管,其他公司对外出租,其他公司按年支付我公司相关收益,我公司怎么确认收入?是不是还是应该按月确认,不能等对方公司付我收益的时候才确认?
老师请教一下我把一家公司设置在其他应收款又在应付账款中也设置了,能把他们合并吗,其他应收款余额是-13252000,应收帐款中的余额-23600000
你好老师,我们是水泥制品的小规模公司,经营范围主要是销售水泥制品,到现在有企业委托我们加工,材料是人家的,我们应该给他们开什么票
收到快递费发票开的专票,,然后还有一个报关费也是专票,, 账务处理是不是要体现出来,那税务系统里还需要操作吗?然后想请问一下具体该怎么操作(外贸出口企业纯出口))
老师 社保申报完需要要打印哪些资料
老师,现在个体户一个月和一个季度免税额度是多少
请问:我公司是物业管理公司,派遣员工到学校进行保洁,保安服务,按人头收取学校服务费(差额征税,仅服务费征增值税)。当月工资,次月15日发放,1月工资50万,服务费5万,2月工资52万,服务费5.2万,3月工资48万,服务费4.8万。实务中,因行政人员计发工资较慢,无法按时(15日)发放上月工资。财务又赶住报税 财务在月末计提本月收入及工资成本时,按上月实际发生数计提,问题大吗?即 2月28日计提2月收入时(按1月实发数): 借:应收账款 55万元 贷:主营业务收入(及应交税费) 55万元 3月31日计提3月收入时(按2月实发数) 借:应收账款 57.2万元 贷主营业务收入(及应交税费)57.2万元
这个提示是已经申报预缴完了的意思么?现在就是登录特定主体反馈么?
公司规定每个月的15号发上个月的工资……那在月初申报上个月的个税对吗?比如现在申报个税4月的工资……
申报工资的时候有的员工离职4个月又来了那么需要修改受雇从业时间还是修改离职日期
老师好,工程行业的农民工的工资计入什么科目?
老师工会会计制度下,购入低值易耗品品,然后一次摊销,会计分录怎么做