同学, 你好 这个金额主表填一下。
一、1. 《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为:【11,655.84】元;2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列:“可结转以后年度弥补的亏损额”为:【】元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列:“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。提示这个该怎么办?
老师,汇算清缴时只发生了捐赠支出5000我填的限额扣除公益性支出里面填完之后捐赠支出及纳税调整表,然后依次填完各表申报。但申报失败提示:“详细信息:调用核心征管失败具体原因:保存失败错误原因:《捐赠支出纳税调整明细表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必须等于当年所崖年度前2年度的《限额扣除的公益性捐赠台账的第7可结转以后年度扣除余额金额11.00。”这是怎么回事儿?麻烦解答一下谢谢!
老师,汇算清缴时只发生了限额捐赠支出,是郑州红十字会5000元填完之后捐赠支出及纳税调整表,然后依次填完各表申报。但申报失败提示:“详细信息:调用核心征管失败具体原因:保存失败错误原因:《捐赠支出纳税调整明细表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必须等于当年所崖年度前2年度的《限额扣除的公益性捐赠台账的第7可结转以后年度扣除余额金额-1这是怎么回事儿?麻烦解答一下谢谢!
老师您好,我申报时候提示调用系统服务出错,异常所在server名hxhdhaswsvr002所属应用:核心征管后端,异常原因:1010030098000009保存败!错误原因:原因:《企业所得税弥补亏损明细表A106000》第2行至第11行“年度为2021”的第11列0不等于对应的《企业所得税弥补亏损台账计算调整表》第30列可结转以后年度弥补的亏损额4979.6+第31列可结转以后年度弥补的亏损额8年0+第32列可结转以后年度弥补的亏损额10年0。这是问题出在哪了啊?谢谢老师
公司买车,停车位费用,计入什么科目
购进的红酒说是招待、摆台以及甜点使用的,这种咋做区分啊
咨询下:银行账户大额出款,公对公,目前需要提供合同或协议吗?
老师,请问公司购买酒水作为业务招待费,在购进和领用时需要缴纳印花税吗
老师,企业应付款转营业外收入,财报怎么改?
老师想问下24年11月收到一张普票,次年6月对方又把这张票冲红了,重新补了一张专票,我们这边要怎么处理啊
老师你好!个税申报经营所得,到年底会按工资合并一起核算个税吗?
我们出口的结算方式是人民币,报关单也是人民币,请问,这个能报出口退税吗。
这个资料二,我理解不好,不应该是账上不能确认收入是0,税法说是收到货款记入当期应纳税所得额是20,应该是递延所得税负债才是,答案是递延所得税资产,帮忙求解,谢谢,详细一点哈,谢谢老师
制造企业购买商务轿车可以抵扣进项税吗