同学, 你好 这个金额主表填一下。

一、1. 《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为:【11,655.84】元;2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列:“可结转以后年度弥补的亏损额”为:【】元;3.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列:“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第2行第2列:“账载折旧/摊销金额”:【0】元;2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”,填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0,请核实。提示这个该怎么办?
老师,汇算清缴时只发生了捐赠支出5000我填的限额扣除公益性支出里面填完之后捐赠支出及纳税调整表,然后依次填完各表申报。但申报失败提示:“详细信息:调用核心征管失败具体原因:保存失败错误原因:《捐赠支出纳税调整明细表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必须等于当年所崖年度前2年度的《限额扣除的公益性捐赠台账的第7可结转以后年度扣除余额金额11.00。”这是怎么回事儿?麻烦解答一下谢谢!
老师,汇算清缴时只发生了限额捐赠支出,是郑州红十字会5000元填完之后捐赠支出及纳税调整表,然后依次填完各表申报。但申报失败提示:“详细信息:调用核心征管失败具体原因:保存失败错误原因:《捐赠支出纳税调整明细表A105070》第4行第2列0.00在2019以后年度必须等于当年所崖年度前2年度的《限额扣除的公益性捐赠台账的第7可结转以后年度扣除余额金额-1这是怎么回事儿?麻烦解答一下谢谢!
老师您好,我申报时候提示调用系统服务出错,异常所在server名hxhdhaswsvr002所属应用:核心征管后端,异常原因:1010030098000009保存败!错误原因:原因:《企业所得税弥补亏损明细表A106000》第2行至第11行“年度为2021”的第11列0不等于对应的《企业所得税弥补亏损台账计算调整表》第30列可结转以后年度弥补的亏损额4979.6+第31列可结转以后年度弥补的亏损额8年0+第32列可结转以后年度弥补的亏损额10年0。这是问题出在哪了啊?谢谢老师
员工去医院进行职业病体检,拿到的医院开的票据能否作为入费用的依据
老师,你好!我们单位的新办公室租用2年,目前在装修预付的费用是25万左右,但是具体的发票要等全部装修好后才能开票,但租赁期只有2年,我得从1月开始摊销装修费,请问可以预摊销吗?要怎么入分录呢? 付的装修款是 借 预付账款 25万,贷银行存款 25万。 预摊销可以先把预付款结转到长期待摊费用中吗?不然就与摊销表对不起来了,那到时实际发票到后该如何调整差额?
公司没有业务也没税务登记,今天接到税务局电话让做财务制度备案,是不是让去做税务登记然后才能做备案
老师,建筑企业执行小企业会计准则,没有按完工百分比确认收入和成本,是按开票确认的收入,那工程施工科目下的人工费、材料费、机械使用费什么时候结转到主营业务成本里面呢?
老师您好,请问用友畅捷通T6点击UFO报表,点进去是空白是怎么回事呀?什么也没有
老师,我家印花税去年是按次申报,今年能按季度申报吗
老师,请教一件事,供应商结算金额17000元,本来是要开13%增值税专用发票的,现在这边只需要他开普票,我跟他谈税点的事情,对方说开普票17000,减掉税点850元,实际只需要付给他16150元给他。这样是要13%发票划算,还是普票划算
老师 我们是制造业 之前买的电池已经计入原材料领用 然后加工成产品入库了 然后销售了 这下 客户反应电池坏了 然后现在需要给客户单独更换电池 那我们现在买回来电池 这个买回来如何做账?还要再给客户拿过去 这个计入哪个科目?怎么做分录 买入和 给客户各自分录怎么做
请服装行业老师回答,老板接来活自己干不过来,然后让其他加工点给加工,(半成品給对方送过去),然后加工完对方给送来,对方给开服装加工费,这种情况还用走发出商品吗,还是用对方的加工费直接做成本就行呢
22年付的款,25年才查出来,这能算22年的费用吗?付款时没做成本费用?