您好 借 银行存款2400 贷 预收账款2400
五月份同一个业务开了两张发票,忘记作废其中一张,账上只做了一笔发票收入,所以在交五月增值税的时候,账上和申报表的总税额不一样,申报表的税多。次月做增值税的付款凭证时因为有差异,就把差异那笔做了调整,借:应交税费-转出多交增值税,贷:应交税费-未交增值税。这样就跟申报表保持一致了!但是因为这笔多交的,在下期抵扣,但因为6月进项大于销项,所以未缴税,账上留抵税额10000,申报表上是12000,2000就是多交的那笔稅,到七月份交税的时候留抵税额应该如何做分录,多交那笔增值税怎么做分录
老师,你好!我现在所在的公司是一般纳税人,这两个月开始因为规模缩小,所以有很多设施设备用不上了,全部打包一共5万元卖给了另外一家小规模纳税人的公司,对方公司昨天从公账户转了5万元到我公司公账户,这样子走账没问题吧?我公司需要给对方公司开发票吗?这笔款该怎么做账,应该做什么科目呢?
你好,小规模代理记账公司,本月有款项进来次月才开具的一个点的普票。假如这个含税合计额是2400。按年收取。其中不含税的服务费是2376.24税额是23.76,怎样做会计分录?
你好,小规模代理记账公司,上月对公账户上打过来一笔服务费2400元。本月开具了普票一个点,其中不含税金额是2376.24,含税额是23.76.这两个月分别怎样做分录?还有就是一次性收取的这个一年的2400块钱的服务费,需要先入到预计负债里面每月确认收入吗?
你好老师,小规模记账公司。上月收取了2400块钱,为期为一年的服务费。本月开具了一个点的普票。完税金额为2376.24,税额为23.76那这两个月分别应该怎样做分录?要每月确认收入还是一次性确认收入呢?这个有要求吗?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
老师,善意取得的不当得利,已经转给第三人,还要承担什么责任吗
计提工资:借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时:借:应交税费_个人所得税100 贷:银行存款100 发放工资时:借:应付职工薪酬9900 贷:银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗?工资不准时发放 贷:银行存款100
帮写一笔计提工资,但没发放,每月又代扣代缴了个人所得税的详细分录
公司把土地卖了,怎么申报缴纳土地增值税
这是第几章内容?感觉没学到这块
公司出售土地,缴纳的印花税,教育费附加和地方教育费附加,可以享受减半政策吗
课程的有效期多久呢?
借 预收账款2400 贷 主营业务收入2376.24 贷 应交税费-应交增值税23.76