你好,当时这个车做了固定资产没有,就是没有过户之前。
老师您好,我们公司名下有一辆汽车,一直都是给公司员工使用,买车贷款也是该员工在还。两年前公司建账的时候没有入账,现在车的贷款还没还完。 问题1,我们要是现在把该汽车入回公账的话,是不是可以不考虑贷款是否还完的问题,入账直接根据买入价入固定资产,折旧费用从什么时候开始计起? 问题2,如果选择不入账,把该汽车过户给使用的员工,公司和该员工需要各自承担些什么税费之类的?
工司新成立只有一个公司车牌名额。现在买车两种方法,1是员工借款20万买车,明后年有指标再过户给公司,再把借款转为固定资产但是发票是个人的。 2是把钱付给一个贸易公司,贸易公司帮忙买车,然后等有车牌指标贸易公司再卖给我们开发票。哪种方法安全?因为马上要审计了。
工司新成立只有一个公司车牌名额。现在买车两种方法,1是员工借款20万买车,明后年有指标再过户给公司,再把借款转为固定资产但是发票是个人的。 2是把钱付给一个贸易公司,贸易公司帮忙买车,然后等有车牌指标贸易公司再卖给我们开发票。哪种方法安全?因为马上要审计了。
20年公司购买二手车,只有发票,发票名称是我公司的,但是车辆没有过户,金额是90万,当时也没有做固定资产,直接列支费用。现公司将二手车以30万再卖给第三方,问题是公司购买后一直没有过户,所以这个收入怎么交税?以车主个人所得交?还是公司增值税率交?然后公司收到这笔卖车款,账务处理应该怎么做?
老师好,有个问题需要咨询一下,我们的应收款1万元,已经开了发票的,然后客户没直接对公付给我们公司,是通过农民工工资发给一个员工(该员工没有在这个公司名下申报个税,也没签合同),员工又转回给老板,这笔款,怎么做账呀 才是正确的 ?
使用权资产原值汇算清缴时要填到资产折旧明细表原值里面嘛
员工在我们公司社保交到了4月份(一直交着,没有断过),换单位可以补交原来月份吗?投标需要
出口退运时,之前收到的出口退税现在返还,怎么做会计处理
老师,珠宝店个体户开普票税点是1个点吗?
2024年度企业汇算清缴,报送财务报表是把24.12期的报表再报送一遍吗?
往来款账户中收到一笔奖励金2万元,收到的时候记账为借:银行存款贷:其他应付款最后用来购买了电脑,需要做固定资产如何记账?政府单位需要遵循政府会计制度
老师您好,我公司24年盈利10万,在25年1月已经缴纳企业所得税,但在24年12月没有计提所得税,在25年1月份计提的,因此24年4季度财务报表中所得税为0,汇算清缴的年度财务报表中所得税需要更正吗?
老师,我现在4月份的单据都在系统上做完账了,接下去要做什么,是不是要结转损益,结转损益的时候我凭证上的日期是不是填2025.3.30,就是单据在系统上做完接下去改做啥帮我回答一下,第二个问题是医社保当月就扣款了,我入系统的时候可不可以计提和分录两张凭证都写一样的日期,比如2025.4.18付款的,那我计提的分录凭证上日期也写这个日期可以吗,就这两个问题,麻烦老师细一点帮我解答一下哦,我是新手
城镇土地使用税应谁申报啊,老师。
甲公司为增值税一般纳税人,2024年第一季度该公司发生的固定资产相关业务如下: (1)1月8日,甲公司购入一台需要安装的生产设备,取得的增值税专用发票上注明的销售价格为2500万元、增值税税额为325万元,另支付安装费20万元(不考虑增值税),全部款项以银行存款支付,该设备预计可使用年限为10年,预计净残值为50万元,采用直线法计提折旧,当月达到预定可使用状态。 (2)2月15日,甲公司对其一条生产线进行更新改造,该生产线的原价为2000万元,已计提折旧1200万元,改造过程中发生资本化支出700万元,被替换部件的原价为100万
没有,因为是老板私人转账,户名也是员工
账上就没有体现
借固定资产,贷银行存款48000, 借其他应收款,个人贷营业外收入48000。
为啥做营业外收入啊,另外这样挂的个人怎么平账呢
他个人能转到你公司账户上吗? 转不进去不就是为了平账 转进来的时候你再红冲第二个。
怎么可能从公户转进来呢,就是公户给他的购车款,转进来也是私户,你做进营业外收入,不是虚增了收入吗
能看清楚了吗?我的意思是个人能转给你公司账户吗?转不了的话,他不就一直在其他应收款里面挂着,如果你们给了他个人不要了 借营业外支出,贷其他应收款,个人要么做他的工资 不需增收入的话,你挂哪个科目你来写?
写一下你的思路的