就应该是一样的 这里系统的问题 你打开107040保存 然后再打开主表保存
老师你好,我是小规模纳税人,现在填写增值税报表时显示出这个提示:主表第16行第1列 + 第2列 应等于 004《增值税减免税申报明细表》一、减税项目 第1行合计‘本期实际抵减税额’列,请修改。但我不知道为什么要填明细表第一行,第三季度的专票也不符合最近的优惠政策,没有可以减免的优惠代码,发生了这样的事情,如何填写正确报表
进行企业所得税年度申报的时候,出现了《A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)》第26行(减:减免所得税额)【等于】《A107040减免所得税优惠明细表》第33行(合计),这是什么意思,怎么修改,第26行是158429.3跟33行是一样的,也是158429.3,是要改成不一样的还是什么?没看懂,能解释一下嘛
申报年度企业所得税申报表,基础信息表资产总额5600万元,人数102人,应纳税所得额92万,是否小型微利企业,勾了否。但是A107040 减免所得税优惠明细表第一行符合条件的小型微利企业减免所得税额有数据,自动调出,不能改,这是为什么
1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”为:【383361.43】元; 2.您单位填报的《利润表》“利润总额”本年累计金额为:【-225638.57】元; 3.您单位填报的申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第13行“利润总额”与《利润表》中填报的“利润总额”不一致,请核实。 低 申报表管理费用金额与利润表不一致 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第5行“管理费用”为:【1007302.18】元; 2.您单位《利润表》中“管理费用”本年累计金额为:【1227302.18】元; 3.两者不一致,请核实申报数据填报是否有误。 低 未享受更优惠的小微政策 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第26行“减免所得税额”为:【93035.04】元; 2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第25行“应纳所得税额”为:【116293.8】元; 年报出现的问题,怎么调?
低 未享受更优惠的小微政策 1.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第26行“减免所得税额”为:【17364.91】元; 2.您单位申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》第25行“应纳所得税额”为:【21706.14】元; 3.您单位申报表A000000《企业基础信息表》“109小型微利企业”为“是”; 4.您单位享受的减免税不及小微政策优惠,请前往A107040第1行填报享受更加优惠的小微政策。 请问老师这是啥意思,汇算清缴里面的提示,而且我也找不到A107040表单
电子税务局,24年1月和24年10月增值税收入更正到22年10月,且22年10月到23年12月都已按顺序更正,但是24年1月期初未缴税额不包含22年补的税额,这是什么原因,23年12月期末未缴税额和24年1月期初不-样,23年期初未缴税额是包括22年10月更正合的税额的,我这边追问不了,只能提问,那您的意思是我由于我先更正了24年10月的数,导致22年的10月我补的没有带到24年1月的期初未缴吗
老师,组织公司员工去体检,这个属于入职期间。的话是计入到管理费用呢还是计入到相关的成本中呢?
电子税务局平台内经营者和从业人员收入信息,如果是二季度的订单但实际我们3季度付给他们钱,我们报送的时候要把这笔金额填到二季度的收入总额里吗
研发和技术服务开票范围主要包括与技术研发和服务相关的各类业务。这些业务通常在公司营业执照的经营范围中明确列出,并依法进行登记。 一、技术研发类业务 (1) 新产品、新技术、新工艺的研发和设计服务。 (2) 技术咨询、技术评估和技术转让服务。 (3) 软件开发、系统集成和信息技术服务。 二、技术服务类业务 (1) 技术培训、技术指导和技术支持服务。 (2) 设备安装、调试和维修服务。 (3) 专业技术服务,如工程勘察、规划设计等,请问如果是设备调试,可以选开票大类,研发和技术服务吗?
月底结转增值税: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税(进项 应交税费——未交增值税(可借可贷,倒挤差额) 月底计提税金: 借:税金及附加——城建、教育、印花税 贷:应交税费——城建、教育、印花税 下月税费扣款: 借:应交税费——未交增值税 ——城建、教育、印花税 贷:银行 以上税金月底计提,次月付款分录对不对?
老师,在设立应收账款明细目的时候,比如说有些公司后面有括号,个体户,我是不是也要把这几个字输入进去?
老师请教:我们是苗木企业一般纳税人,有自产自销0税也有9个点的,现有一客户开票9个点的票,我直接开票后这个项目的进项也能抵扣了吧?应该注意一些什么?
一般纳税人外购的货物无偿赠送其他单位,其他单位会开局增值税专票吗?
请问稳岗补贴在哪里操作?
老师,收到的加工费的电费, 借方做其他业务成本 应交税费_增值税进项税额 贷方做其他业务收入 应交税费_增值税销项 请问我是不是电费申报了收入,增值税也交了
分别保存之后还是一样的情况
多试几次的 系统的问题 107040是自动