你好1; 可以的; 可以这样不设置的; 2. 可以的; 先入固定资产; 折旧就按你写的分录做即可

新成立的建设工程公司(小规模),工程项目不大,工期不长,最长的大概一年,账套启用的是小企业准则,核算成本使用工程施工_合同成本,间接费用,结转成本时直接计入主营业务成本,不使用合同毛利和工程结算,收入开票后确认这样可以吗
甲公司2019年4月自建厂房一栋,购入为工程准备的各种物资40万元,支付的增值税额为5.2万元,该物资全部用于工程建设。当月领用本企业生产的水泥一批,实际成本为10万元,市场销售价格为12万元;施工过程中支付工程人员工资7万元,支付其他费用9万元。8月份工程完工并达到预定可使用状态,厂房作为基本生产车间使用。该厂房预计可使用20年,预计报废时的净残值率为5%,甲公司采用平均年限法计提折旧。根据资料(1),下列表述正确的是()。A.购入工程物资时应借记“工程物资”45.2万元B.领用工程物资时应借记“在建工程”40万元C.领用本企业生产水泥应当借记“在建工程”13.56万元D.领用本企业生产水泥应当贷记“应交税费--应交增值税(销项税额)”1.3万元2.根据资料(1),判断下列说法正确的有()。A.自建厂房的应计折旧总额为66万元B.自建厂房的预计净残值为3.3万元C.提折旧时,应计入生产成本D.2019年,自建厂房应提折旧额为1.045万元
市城建公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率为9%。2021年5月承包市轻工机械厂办公楼和厂房两项工程,并于当月取得“建筑工程施工许可证”。办公楼工程合同总造价2943000元(含增值税243000元),厂房工程合同总造价2071000元(含增值税171000元),合同工期为8个月,竣工后一次结算。为此该项目经理部在工程施工过程中发生下列业务 (1)搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施,领用材料14200元,发生人工费2858元,材料成本差异率为1% (2)将搭建完工的临时设施交付使用(3)按合同工期对临时设施进行摊销(不考虑残值)(4)6月厂房工程领用库存的新挡板一批,计划成本8500元,按规定的摊销方法计算当期挡板应提摊销额为600元(5)7月建设单位预付工程款500000元(6)8月发生的业务如下 题目五不全请看图片
2020年12月5日,甲公司购买一台不需要安装的生产设备一台,当即作为固定资产投入使用。该设备价款92万元,增值税11.96万元,以及装卸、运费等合计3万元,所有款项都以银行存款支付。预计该设备使用年限为5年,净残值5万元,累计可以提供30000个机器工时。假设企业按年计提折旧,请回答以下问题。(1)计算该固定资产的入账价值。(2)假设该企业使用直线法计提折旧,计算2021年应计提折旧额;(3)假设该企业使用工作量法计提折旧,2021年共实现5000个机器工时,计算2021年应计提折旧额;(4)假设该企业使用双倍余额递减法计提折旧,计算2021年应计提折旧额;(5)假设该企业使用年数总和法计提折旧,计算2021年应计提折旧额
2020年12月5日,甲公司购买一台不需要安装的生产设备一台,当即作为固定资产投入使用。该设备价款92万元,增值税11.96万元,以及装卸、运费等合计3万元,所有款项都以银行存款支付。预计该设备使用年限为5年,净残值5万元,累计可以提供30000个机器工时。假设企业按年计提折旧,请回答以下问题。(1)计算该固定资产的入账价值。(2)假设该企业使用直线法计提折旧,计算2021年应计提折旧额;(3)假设该企业使用工作量法计提折旧,2021年共实现5000个机器工时,计算2021年应计提折旧额;(4)假设该企业使用双倍余额递减法计提折旧,计算2021年应计提折旧额;(5)假设该企业使用年数总和法计提折旧,计算2021年应计提折旧额。
老师 我想问下哈 就是年终12月结账的时候 利润分配-未分配利润 这个科目是不是必须要结转到本年利润里面呢 我之前有的年份没有结转 就世界延续下来了呢
个人代开劳务发票,名称栏都是繁体字能用吗
建筑公司,把工程外包给其他人,是需要对方开劳务发票进来还是做工资表格
你好,想问问关于工资和社保的会计分录是否一定需要计提呢?工资和社保是否可以一齐计提到管理费用的工资里?还是说需要分开计提?管理费用的社保是只计提公司部分吗?还是全计提?
应纳税所得税额超过300万和不超过300万怎么算企业所得税的,这个应纳税所得额就是利润表上的利润么
请问公司收到租金发票,需要交印花税吗 是申报哪项呢
你好!2025年1月份收到笔个税手续费返还,当时没有计提增值税,现在税局要求在2025年第四季度更正,那我的账已经结账了,我要反结账还是在2026年补计提可以了?
老师好,请问下,当地产企业,拿地出让合同印花税应该计入损益还是开发成本?
老师,我们公司是做熟食的,有一些从肉上剥挑下来的羊油我们想把熬成食品级的羊油销售的,请问这块需要啥资质吗?
请问会计可以做全国的账吗
范围5%以内吗?设置残值率好还是不设置好?以后清理时麻烦吗
你好1; 看你们自己;如果预估几年后有残值; 可以设置 ; 一般残值是在0-5%左右的; 2. 不麻烦的
施工队的发票这个月如果不开的话,等到下个月才开我怎么做账?我们和他对公的,他给我们安装
你好1; 你记入工程施工-科目挂着 ; 就可以了。
但是这个月的成本费用啊?下个月发票来了不是做在下个月成本了吗?
你好 ; 到时发票来了;附在本月凭证后面去
是5月份的成本呀
你好; 对的哈; 5月做成本 ; 6月收到发票 附在 5月凭证后面; 你 还是 5月成本; 只是 6月补发票给你
这样也可以吗?没有其他办法吗?
实际中我们是可以这样操作的 ; 不然就是 5月暂估 ; 6月红冲暂估 ;在按6月发票做账一次
这暂估的不影响5月份成本吗
你好; 会影响 ;你5月是暂估成本科目的
以发工资形式发放工资的,但他这个销售费用和安装费不分的,这个分录怎么写?计提工资怎么计提?
你好;你主要是发什么部门员工的工资; 安装费是什么情况发生的
是施工队的,以工资形式发放的,销售和安装是在一起的,销售是他们去跑业务租楼顶然后安装的,这个分录怎么写?我们公司是安装光伏的,
你好; 借工程施工- 合同成本-人工费 贷应付职工薪酬-工资 ; 借主营业务成本 贷工程施工; 做收入