你好,借银行存款11800,财务费用200 贷应收票据12000。

持不带息商业汇票向银行贴现,票据面值100000元,贴现率6%,贴现期2个月。贻现净额存入银行存款账户。编制会计分录
持不带息商业汇票向银行贴现,票据面值100000元,贴现率6%,贴现期2个月。贴现净额存入银行存款账户
4月1日,甲企业将从乙企业取得的面值50000元的不带息商业承兑汇票一张向银行申请贴现(银行附追索权),贴现利息2000元,贴现得款转存开户银行
将一张面值为5000元的商业承兑汇票申请贴现,贴现得款48,400元,此项票据贴现银行不带追索权写会计分录
(9)公司将一张尚未到期的不带息银行承兑汇票到银行办理贴现,汇票的票面金额为200000元,贴现息为15000元,企业收到汇票贴现款存入银行。会计分录
请问老师加工费按承揽合同缴纳印花税吗?
老师,现在社保机构都说预估一个交社保的基数(通常都是高估的,在计提员工社保费带扣代缴时是按照员工实际公司代扣代缴还是以社保局暂估的基数代扣代缴?
请问老师公司出租给个人办公室和公司租赁个人的办公室需要缴纳印花税吗?
员工张三垫付1个网店ERP使用费2000元,实际为12元(ERP公司未开票),ERP公司10月退回1988元,当时借银行存款1988元,贷,其他应收账款/ERP1988元,12月员工报销垫付的2000元,款已付如何做账?
年末结转需要做那些凭证
我们开了10万运输发票,然后,因为运输有索赔,扣了我们1万运费,那这1万运费要怎么做?
自然人电子税务局个税模版在哪里下载
老师您好,我有2笔就是分录做了营业外收入,第一笔是因为多方多开了发票,这个钱再不给他,挂的是应付账款,还有一个是工资也在不给对方挂的是其他应付款,这两笔都做到营业外收入了,现在领导的意思是做到营业外收入不合适,要冲到成本,多开发票的我做的是劳务成本-服务费,然工资做的是劳务成本-工资,这个是我在今年5月已经做到营业外收入了,现在调整的话应该怎么调整合适老师
老师,小规模应未达起征点,做年结时减免的增值税需要转吗
老师,新成立一家公司,小规模,买进货物没有发票,可以向外开发票吗?