这个答案是分期捐赠,就可以全额扣除了。比方说是你捐赠了60万,限额只能30万,那么就分两期捐赠

甲公司为居民企业,主要从事服饰生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)取得销售收人5000万元。发生与生产经营活动有关的业务招待费支出100万元;非广告性赞助支出40万元。(3)通过市体育局向体育事业捐款50万元,通过市民政局向目标脱贫地区捐款30万元用于扶贫,通过公益性社会组织向卫生事业捐款8万元。(4)缴纳增值税195万元,缴纳城市维护建设税、教育费附加合计19.5万元。(5)按规定缴纳财产保险费90万元。(6)利润总额560万元。已知:业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5%c;公益性捐赠支出不超过年度利润总额12%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.在计算甲公司2021年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的业务招待费支出是()。A.35万元B.100万元C.25万元D.60万元2.在计算甲公司2021年度企业所得税应纳税所得额时,准予扣除的公益性捐赠支出是()。A.80万元
1.(10分单选题)某企业计划在未来几年做出重大战略调整,2019-2023年的预计未扣除捐赠支出之前的利润总额分别为1000,000元、-300,000元、50,000元、100,000元、400,000元,企业所得税率为25%,不考虑其他纳税调整事项。该企业为提高其产品知名度及竞争力,树立良好的社会形象,决定向贫困地区捐赠300,000元。共提出三套方案:第一套方案是2019年底直接捐给某贫困地区;第二套方案是2019年底通过省级民政部门捐赠给贫困地区;第三套方案是2019年底通过省级民政部门捐赠150,000元,2020年初通过省级民政部门捐赠150,000元。要求:计算采用不同捐赠方案时,2019-2023年累计应缴纳的企业所得税总额。再从纳税筹划角度来分析,应选择何捐赠方案()。(不需要考虑2021、2022、2023年的税前利润可以用来弥补2020年亏损)A.方案甲B.方案乙C.方案丙D.都样
湖南隆鑫机器制造有限公司在2019年度利润表中的利润总额为2400万元,该公司的所得税税率为25%,递延所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额,其他相关资料如下:(1)2019年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本为1200万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按照双倍余额递减法计提折旧,税收处理按照直线法计提折旧。假设税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)隆鑫公司向有关联关系的企业捐赠现金400万元,按照税法规定,向有关联关系的企业捐赠不允许税前扣除。(3)违反环保规定应支付罚款200万元。(4)期末对持有的存货计提了60万元的减值损失。(1)要求:(1)计算2019年度的应纳税所得额和应交所得税(2)计算2019年度的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异(3)计算2019年度的递延所得税资产,递延所得税负债和递延所得税(4)计算2019年度的所得税费用注:计算结果保留小数点后两位
湖南隆鑫机器制造有限公司在2019年度利润表中的利润总额为2400万元,该公司的所得税税率为25%,递延所得税资产和递延所得税负债不存在期初余额,其他相关资料如下:(1)2019年1月开始计提折旧的一项固定资产,成本为1200万元,使用年限为10年,净残值为0,会计处理按照双倍余额递减法计提折旧,税收处理按照直线法计提折旧。假设税法规定的使用年限及净残值与会计规定相同。(2)隆鑫公司向有关联关系的企业捐赠现金400万元,按照税法规定,向有关联关系的企业捐赠不允许税前扣除。(3)违反环保规定应支付罚款200万元。(4)期末对持有的存货计提了60万元的减值损失。(1)要求:(1)计算2019年度的应纳税所得额和应交所得税(2)计算2019年度的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异(3)计算2019年度的递延所得税资产,递延所得税负债和递延所得税(4)计算2019年度的所得税费用注:计算结果保留小数点后两位
当个人用于捐赠的资金数额超过了个人所得税有关的扣除限额时,可以通过()来实现纳税筹划。A分期捐赠B申请延期纳税C提前计算下期收入以提高捐赠限额D在捐赠之前向有关税务机关申请免税(单选)
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下
但是对方扫描都是这样的
请教老师,个体户,核定征收,小规模,月定额9万元,季度30万内免增值税,4月开了11万,5月5万,6月5万,合计21万,没超过30万,4月超过月定额9万,需要交税吗,要交哪些税
老师,问一下我们收到卖车款40000元,入帐收:银行存款,贷:什么科目啊,到时候还会有结转分录
民办非营利社区医院对挂号费个人承担部分免收 ,应该怎么做分录
我们原本股东只有1人,注册资金100万,也是实缴了的,占100%。然后,变更了,新增了一个股东占80%,注册资金不变,那这个新增的股东的80%是不是也是算做已经实缴了?
老师个人带车给公司提供的运输费小额零星支出日小于1000元,月累计小于20000元可以凭收据税前扣除吗
种植竹苗,开具一个点的专票,后面是不是都必须开一个点,企业所得税还享受减免吗》
银行借款的利息,入账时没开发票,直接白条入账,现在开回发票,要怎么入账?
老师,26年年初个人所得税我把25年的数据一键带入到26年了,但是我工资低,想把子女教育全部给我对象,还能改吗?这都半年过去了