您好,可以的,这又没有跨年还在一个季度内,没关系的, 借;税金及附加

老师, 我3月交所得税的时候忘记计提了,这个月做银行账发现了,那我这个月写补计提 ,还是直接计提了,付款分录做一起就行?
6月份忘记计提企业所得税了,7月份直接缴纳了,那这个计提的是不是只能在7月份提了?
发现上个月附加税多计提了1分钱,但是上个月已经缴纳企业所得税了,我能这个月补充一笔调整分录吗
请问附加税要计提吗?我上个月的附加税没有计提,已经交了,这个月拿到附加税的扣款凭证能不能直接补计提附加税?再直接做交印花税的会计分录?
老师2022年12月忘记计提增值税及附加了,能在2023年的账上补计提吗?然后再做一笔缴纳税款的分录?
企业所得税申报职工薪酬和个税申报职工薪酬必须一致吗
老师,A公司的股东是乙公司,乙公司投资1000万到A公司,现在乙公司把全部股权转让给甲个人,收取甲个人200万, 1,A公司和乙公司的账务怎么处理呢? 2.乙公司在这个股权转让的行为中,要申报企业所得税税,是直接像每个季度那样申报就行吗?这个转股行为乙公司直接亏800万,直接按亏损申报企业所得税就可以了吗??
维修变压器,对方开票项目名称为建筑服务增容改造工程,此发票如何入账
老师,混凝土企业在26年4月发生前期销售折让20万,他和当期的销售相抵,税金为-9857,这块税金我们做退税处理,但是因为企业账户被冻结故不能够退税,要一直留存账上,请问这个税金留存账上怎么做凭证
你好老师,我财务报表报送时现金流量表季度表本年累计数对不上怎么查找,去前面的更正申报吗?还是要怎么办
9810退税申请中如何区别已出售和未出售税务货物分别申报,怎么做啊
老师 出口商贸企业 境内发货人和生产销售单位都是自己公司 就属于自营出口把 自营出口包含已经报关的能退税、免税、转内销征税的合计金额把
老师,我在帮一个老板报税,他有十多个公司需要零申报,这种情况是否属于个人税务代理行为?有什么风险吗?
建筑施工合同开票几个点呢?如果含料呢
#提问#请问老师工资月底结账未发出去,7月2号发的6月份工资,所得税申报表上面那个职工薪酬第二行那个实发工资没有报6月的,但15号前申报个税就申报了,这两个数就不一样了啊,怎办,谢谢
老师,您再帮我看看这个,这是2021年的一笔错账,导致现在库存商品是负数了,我应该怎么更正呢?
2021年的错账
您好啊,这个分录能分享一下么
这样更正对吗?
您好,分录的科目是这样的,咱服务器只冲加部分金额,对吧
对,是这样的。
您好啊,您的思路清晰的,厉害
那这样改涉不涉及到补税啊?还需要做别的分录吗?
您好,2022年汇缴结束了,您是要更正申报表了,要交所得税的话有分录 的 1、借:利润分配 3662.56(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整3662.56 2、借:以前年度损益调整?3662.56 贷:应交税费-企业所得税 3662.56 3、借:应交税费-企业所得税 3662.56 贷:银行存款 3662.56
如果我只更正到上面我做的那个分录可以吗?
您好啊,上面的更正分录你要去更正2022年所得税汇缴表的呢