你好,不能做费用计入预付账款,实际消费才做用做费用。

老师请问下公司购买商品,不是用公司对公账号付款,是员工垫付之后直接用发票报销的,这种怎么做分录呢,还需要走预付账款过一下吗? 借,预付账款~? 贷:银行存款 借:管理费用 应交税费 贷:预付账款吗? 这样的话我预付账款那里的辅助明细是公司还是员工呢
老师,给油卡充值,或者购买购物卡,怎么做账?如果做预付款的话,等消费的时候,还能取得发票吗?可不可以直接做借:管理费用,贷:现金
公司买的购物卡预充值发票不能走费用 只能走预付 那员工报销 我后面做账想挂费用 怎么处理
公司买的购物卡预充值发票不能走费用 只能走预付 那员工报销 我后面做账想挂费用 怎么处理
公司商务部购买商场的充值购物卡送客户,拿来充值发票报销,请问可以入费用么,入费用,后面再调增,还是说只能挂预付账款或者其他应付应收款科目
工商年检的纳税总额在电子税务局里咋查
自建多套厂房,门窗单独承包开票结算,请问这个如何计入固定资产,是单独核算还是计入厂房造价一起?,厂房的结算是竣工验收付70%一年后15%两年后15%分段开票结算的,请问这个厂房何时计入固定资产合适呢,后面发票再开进来如何调整?
这怎么选?老师,老师,老师?
老师,股权转让时,填写转让份额后面时多少股怎么填写
公司要注销,账上有存货要处理,如果做收入,对冲的科目做哪个呢
你好老师,我们公司是一般纳税人生产型企业,现在出口金额是130万,留底有39000元,后期还是按照这个比例有进项,我们是做免税备案合适还是做免抵退备案合适?
老师,公司有些销售款,老板的微信收了,日积月累做账的时候做了,借:其他货币资金 ——微信 贷:主营业收入 后来微信发生都入公户了,但是前面的形成的没有对公,这部分怎么平账?
老师,请问一下一般纳税人5月开票,发现开错了。6月冲红重新开。那5月的税还是正常缴纳吧?我都被问蒙圈了
老师,请问美团、京东电商销售的全盘账务处理有么?
公司没有业务,也没有给人员发工资,还需要每月给法人0申报个税吗
但是这个是公司买的送给客户啊 我不知道客户社么时候消费 我这边只有充值的普通发票 我想入费用 怎么处理的呢
你好,那您就直接报销计入管理费用,业务招待费。
没有发票 怎么入费用呢
好,可以正常入账的汇算清缴纳税调整就行了。
实务中 这种想入费用又不调整所得税的办法是?
你好,没有办法,因为没有发票,不能扣除。
预充值的普通发票能作为费用发票吗
不能做费用发票的