您好,这个是全部的吗

按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项78600元,款项已存入开户银行。 2.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入35500元. 3.接受捐赠一笔货币资金68000元,款项已存入银行。 4.现金账款核对中发现现金溢余300元。 5.现金账款核对中发现的现金溢余300元无法查明原因,报经批准,转做收入。6.按照规定报经批准报废一项固定资产,该资产的账面余额为67000元,已计提折旧63000元,账面价值为4000元。 7.处理报废固定资产时发生相关费用350元,款项以银行存款支付。 8.根据有关规定从本年度非财政拨款结余中提取专用基金23600元.
写出政府事业单位的相关会计分录:预算会计分录,财务会计分录(18)按照规定报经批准报废一项固定资产。该项固定资产的账面余额为13400元,已计提折旧12600元,账面价值为800元。(19)处理报废固定资产时发生相关费用70元,款项以银行存款支付。(20)按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项5000元,款项以银行存款支付。(21)按照规定计算出应对附属单位的补助金额为31600元,款项尚未支付。(22)通过银行存款账户支付上一会计期间记入“其他应付款”科目的对附属单位补助款项31600元。(23)现金账款核对中发现库存现金短缺3元。(24)经核实,现金账款核对中短缺的3元库存现金属于无法查明原因,报经批准后予以核销。(25)报经批准无偿调出一项固定资产,调出过程中,该事业单位发生相关费用130元,款项通过财政授权支付方式支付。
某事业单位按照规定,使用从预算收入中提取的专用基金购置一项固定资产,用于开展专业业务活动及其辅助活动,价款9000元,进项税额1170元。按规定,其进项税额一次抵扣。款项通过银行存款账户支付。
7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
一个药品是规格100g*3瓶/盒*360盒/件,但供应商开给我们发票是100gX3X360,这种发票合规吗,购买方可以接受吗
老师晚上好,中级报名网址是哪个呢
老师,你好!给对方单位开具数电发票专票,可以不输入地址和开户行信息吗?谢谢
老师 请问我明天去税务所开通税务登记和税种核定,数电发票,需要带什么资料过去
老师,我想问一下,我们进项票开回来的名称是钢结构(厂家说都是这样开的),但是我们给总承包单位的是成品H形实腹钢柱 Q355B、成品热镀锌钢拉条 Q235B、地脚螺栓 M24、地脚螺栓 M27,这些名称和钢结构是一样的东西,在做结算资料的时候,是用的开票的这些名称,我就想请教一下老师,这种能正常抵扣吗?
我们企业的股东是政府100%持股,有商业用房和厂房给企业用,企业代持这些房产和厂房经营,都已租出去了,产生利润后,分红给政府,有协议,并且我们企业是需要做固定资产的,已入固定资产并每期计提折旧,入固定资产时贷方做的其他应付款,我们现在是把这个其他应付款当递延收益每期做营业外收入?还是把其他应付款转到资本公积?
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老师,员工个人自己买社保,现在公司没有给他买社保,后期他投诉公司不给他买社保,公司还要给他补交? 一开始他,他说自己买,实际没买,离职了,又投诉公司不给他买社保
老师,我们是生产制造业,生产加销售的,现在是按发出的商品确认收入,还是按开的发票确认收入呢? 如果按发出商品确认收入,那后期开发票怎么做账呢
小白求解,倒推成本是怎么倒推的?期初材料+本期购入材料-期末盘点材料=领料是吗?然后领料+人工+制造费用全部结转到产成品吗?用不用分到在产品中?在产品我不知道具体的数