您好,这个是全部的吗
按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项78600元,款项已存入开户银行。 2.按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入35500元. 3.接受捐赠一笔货币资金68000元,款项已存入银行。 4.现金账款核对中发现现金溢余300元。 5.现金账款核对中发现的现金溢余300元无法查明原因,报经批准,转做收入。6.按照规定报经批准报废一项固定资产,该资产的账面余额为67000元,已计提折旧63000元,账面价值为4000元。 7.处理报废固定资产时发生相关费用350元,款项以银行存款支付。 8.根据有关规定从本年度非财政拨款结余中提取专用基金23600元.
某事业单位按照规定,使用从预算收入中提取的专用基金购置一项固定资产,用于开展专业业务活动及其辅助活动,价款9000元,进项税额1170元。按规定,其进项税额一次抵扣。款项通过银行存款账户支付。
7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。
请老师帮忙解答一下7.某事业单位按照规定报经批准报废一项固定资产,该项固定资产的账面余额为67,000元,巳计提折旧63,000元,账面价值为4000元,处理该报废固定资产时发生相关费用300元款项以银行存款支付.8.某事业单位年末按照规定对收回后不需上缴财政的应收账款计提坏账准备2500元。9.某事业单位根据有关规定,从事业收入中提取专用基金8000元并计入业务活动费用。某日,从提取的专用基金中购置一项固定资产款项7000元,通过银行存款账户支付。要求财务会计预算会计都要做。
某事业单位发生以下业务:1.某事业单位按照规定使用专用基金购置-项固定资产,款项合计9600元通过银行存款支付。2.某事业单位按规定从某项科研项目预算收入中提取项目管理费5000元。要求财务会计预算会计都要做。
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公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的