需要做账务处理的吗?

)按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85 600元,款项已存入开户银行。 (2)按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45 500元。 (3)在开展专业业务活动中收到一笔银行存款3 800元。 (4)年末,“事业收入”科目的本年发生额为228 000元,将其全数转入“本期盈余”科目。 (5)年末,“事业预算收入”科目的本年发生额为328 000元,其中,专项资金收入246 000元,非专项资金收入82 000元,分别将其转入“非财政拨款结转——本年收支结转”和“其他结余”科目。 三、要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。暂不考虑增值税业务。
1)按合同约定从付款方预收一笔事业活动款项85600元,款项已存入开户银行。(2)按合同完成进度计算确认预收账款中实现的事业收入45500元。(3)在开展专业业务活动中收到一笔银行存款3800元。(4)年末,“事业收入”科目的本年发生额为228000元,将其全数转入“本期盈余”科目。(5)年末,“事业预算收入”科目的本年发生额为328000元,其中,专项资金收入246000元,非专项资金收入82000元,分别将其转入“非财政拨款结转——本年收支结转”和“其他结余”科目。
(7)开展专业业务活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为820元;开展行政管理活动的部门领用一批库存物品,该批库存物品的账面余额为720元。本次库存物品共领出1540元(820+720)。(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项合计6100元(4300+1800)通过银行存款账户支付。(9)为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折旧202000元;为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧56000元。本次共计提固定资产折旧258000元(202000+56000)。(10)年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元,“单位管理费用”科目的本年发生额为212000元。将其全数转入“本期盈余”科目。(11)年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元。分别将其转入“财政拨款结转-本年收支结转”、“非财政拨款结转-本年收支结转”和“其他结余”科目.
(8)在开展业务活动过程中发生应当计入当期业务活动费用的相关办公费用4300元,应当计入当期单位管理费用的相关办公费用1800元,款项通过银行存款支付。(9)为开展专业业务活动所使用的固定资产计提折旧202000元;为开展行政及后勤管理活动所使用的固定资产计提折旧56000元。(10)开展经营活动过程中发生相关办公费用2400元,款项通过银行存款支付。该办公费用在上一会计期间通过“其他应付款”科目记入上一会计期间的“经营费用”科目。(11)在开展经营活动过程中缴纳城市维护建设税500元,教育费附加300元,企业所得税280元,三项税费合计1080元,款项通过银行存款支付。(12)年末,“业务活动费用”科目的本年发生额为705000元,“单位管理费用科目的本年发生额为212000元,将其全数转出。(13)年末,“事业支出”科目的本年发生额为762000元,其中,财政拨款支出385000元,非财政专项资金支出236000元,其他资金支出141000元,将其全数转出。(14)年末,“经营费用”科目的本年发生额为145000元,将其全数转出。(15)年末,“经营支出”科
1)年末有关财政性资金收支科目的本年发生额:“财政拨款预算收入”科目114 900 元,其中,人员经费 52 800元,日常公用经费 43 350元,项目支出(办公设备购置)18 750 元;事业支出(财政拨款支出)113 850元,其中,人员经费 51 300元,日常公用终费 43 950元,项目支出(办公设备购置)18 600 元。经查,“项目支出——办公设备购置”的专项购留任务已经完成。 (2)年末有关事业活动过程中非财政专项资金收支科目的本年发生额:上级补助预算收入(甲项目)50 000 元,其他预算收入(甲项目)25 500元;“事业支出——非财政专项资金支出”科目(甲项目)55 500元。年末结转将有关非财政专项资会收支科目的本年发生额转入“非财政拨款结转”科目。该项目没有年初余额,相应项目尚未完成,需要在次年继续按原定预算目标进行。
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?
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