清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

咨询一个问题,2017年购进的设备,抵扣了17%的进项税,现在要卖掉,开的销售发票税率应该是多少?
公司新购买的车,增值税进项已经抵扣,然后又卖给了个人,公司的进项税要怎么处理
公司买了房子,进项税已经抵扣,如果公司把房子卖了,已经抵扣的进项税怎么处理,卖房子的分录怎么写
本题是该设备的进项税额已经抵扣过了,如果该设备进项税额还没抵扣,应该怎么计算,麻烦老师详细列出来
单位20年购买的设备卖掉了,该怎么处理,进项税额已经抵扣了
@董孝彬老师,别的老师别回答,承接上个问题?
二手房中介公司一般都是小规模纳税人吧
老师,国企年审,分公司汇编的时候需要准备些什么?
老师,我想问您一下,就是我有一个朋友,他们三个人合伙开了三个公司,三个公司的法人都不是他们三个,但是实际控制人,跟出钱的是他们三个,是卖汽车的行业,还有2个改装汽车的行业,因为每天都往外出钱买东西,都没有发票,这个会计把三个公司的钱来回倒着用,还隔三差五提取备用金到一个老板的名字办的私卡里面,去花费日常的费用,这有什么问题吗?
我调了23年所得税汇算表 固定资产明细表和纳税调增营业外支出110万。我的资产负债表和利润表改不改了
去年第四季度调整了以前年度的费用,计入了未分配利润,对那些有影响?
营业执照的注册资金50万,实缴50万后要交哪些税费吗,金额多少
我是一般纳税人商贸公司,去年有笔账有点疑问,我们卖的是电器设备,当时有笔账进货的时候有进项发票,但销售的时候对方说要普票就行,但价格要优惠点,就从我的小规模公司给开的票!然后正好有一笔销售业务和这笔金额一样,但是销售的东西不一样,就没有要进项发票,直接开了销售发票,这样操作有问题嘛?
在利润总额可控的情况下企业所得税税负率控制在多少合适?企业所得税税负率跟增值税税负率保持什么勾稽关系比较合适
老师,退的个人所得税手续费,入什么科目?
1.卖出去了,但是给的现金,这个怎么做账?2.卖出去的时候也没有开任何票据,这样可以吗?
借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 已经抵扣进项按13%
以前抵扣的进项税额不需要转出吗?
以前的进项税不需要转出
好的谢谢老师,固定资产清理的价值为固定资产减去累计折旧的值,那么贷方应交税费—增值税—销项税额的数值怎么确定?
借:库存现金 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项 库存现金/1.13*0.13 已经抵扣进项按13%
我们是私下交易,这样做账是需要交税的,报税的时候怎么填写啊 ?因为每月开票交税系统会自动带出来
按未开票发票收入申报
好的谢谢,清理残值分录中固定资产清理的金额和变卖分录中固定资产清理的金额是一样的吗?
所有分录都在前边哈,根据需要删减
我知道,我的意思那两个金额如果一样的话,交的税费直接用库存现金减去固定资产清理的金额就可以算出来啊
就是按库存现金/1.13*0.13计算销项税
变卖分录中固定资产清理金额是库存现金减去应交税费的金额,那么清理残值时候固定资产清理的金额是固定资产减去累计折旧的金额?这两个固定资产清理后面的金额不一样?
他们的金额可以一样也可以不一样,吧你的带入数据带入
哦,两个数值不一样的话需要做什么分录
都是一样的分录,只是数字不同