你好 借:长期借款-本金350000 -应付利息 15000 贷:银行存款350000%2B15000=365000 (2)借:应付职工薪酬-福利费800 贷:银行存款800
偿还长期借款,借款本金为350万,三年期该笔借款还款方式为每年付息到期还本,期中第三年已计提的利息为15万,已记入应付利息账户的贷方
三、 业务分录题(每笔业务5分,共35分)1. 资料:某事业单位发生如下经济业务:(1) 为开展专业业务活动,从银行借入3个月的借款200 000元,年利率4. 86%,到期一次还本付息。(2) 归还已到期的短期借款本金100 000元,到期一次性支付利息2 000元。(3) 为开展专业业务活动,从银行借入2年期的借款300 000元,年利率6%,到期还本付息。(4) 计提其他(非工程)长期借款利息18 000元,长期借款为到期一次还本付息。(5) 归还长期借款本金300 000元,利息54 000元,长期借款为到期一次还本付息。(6) 计提工程项目建设期间发生的长期借款利息150 000元,该项长期借款为分期付息、到期还本的。(7)支付本期计提的工程专项利息150 000元,款项通过银行支付。要求:根据以上经济业务,为该事业单位编制有关的会计分录。
资料:某事业单位发生如下经济业务:(1)为开展专业业务活动,从银行借入3个月的借款200000元,年利率4.86%,到期一次还本付息。(2)归还已到期的短期借款本金100000元,到期一次性支付利息2000元。(3)为开展专业业务活动,从银行借入2年期的借款300000元,年利率6%,到期还本付息。(4)计提其他(非工程)长期借款利息18000元,长期借款为到期一次还本付息。(5)归还长期借款本金300000元,利息54000元,长期借款为到期一次还本付息。(6)计提工程项目建设期间发生的长期借款利息150000元,该项长期借款为分期付息、到期还本的。(7)支付本期计提的工程专项利息150000元,款项通过银行支付。求政府会计的分录
祥云公司为建造厂房,于2019年1月1日向工商银行介入三年借款,80万元年利率为7%,利息每月末计提一次,每年年末归还借款,利息到期一次还本,存款已存入银行,该工程于第2年末竣工并办理结算。一取得借款存入工商银行2第1年每月计提利息3第1年末偿还长期借款利息4第2年每月计提利息5第2年年末偿还长期借款利息,6第3年计提利息,7第3年年末偿还长期借款本金和利息做分录
1.2019年1月1日,企业向银行借入第一.笔借款500000元,用于工程建设,款项存入银行,借款期限2年,工期为1年。该笔借款为分期付息,到期还本。每年1月1日支付借款利息。 2.2019年12月31日,企业计提长期借款利息,该借款年利率为10%。 3.2020年1月1日,支付长期借款利息。 4.2020年12月31日,企业计提本年的长期借款利息。 5. 2021年1月1日,企业归还长借款本金和最后一次借款利息。 6.企业发行股票筹资资金,每股面值为10元,发行价格为15元,- -共发行10亿股,取得款项存入银行。 7.2021年1月1日,企业向银行借入期限为6个月的借款200万元存入银行。借款年利率为6%,利息按季度支付。 8.2021年1月31日,企业计提本月的借款利息。 9.2021年3月31日,企业支付本季度的借款利息。(前两个月已计提,第3个月未提) 10. 2021年7月1日,企业偿还借款本金。 要求:根据经济业务编制会计分录。
小企业会计准则,所得税汇算清缴时调增了工资,之后如何做会计处理
你好,计提时分录:借:主营业务成本~安全生产经费贷:专项经费~安全生产经费使用经费分录:借:专项经费~安全生产经费贷:银行存款这样对吗
我们是旅客运输企业,上面要求计提安全生产经费,有点模糊,意思理解如下:1、2024年全年营业收入200万,然后在2025年一月上账开始计提,2000000乘以0.015除以12,每月计提2500元,对吗?2、到2025年底等于计提30000元,使用安全经费时,冲销完就行了是吗?等于不牵涉2025年的营业收入,理解不知道对不对?请老师指正
你好老师,劳务公司可以开建筑服务劳务吗
我想咨询一下零售业报税是怎么弄的
老师,我们是装卸搬运公司可以有库存商品吗
老师,因为公司发工资都比较晚,5月报4月的个税,但4月只是计提数,我是填计提数吗?
出售B公司股票借:其他货币资金﹣﹣存出投资款420000交易性金融资产﹣﹣公允价值变动20000投资收益10000贷:交易性金融资产﹣﹣成本450000同时,将原计入公允价值变动损益的金额转入投资收益:借:投资收益20000贷:公允价值变动损益20000。这道题只有5个空,怎么填
老师请问酒店住宿餐饮业一般纳税人给员工购买的商业保险(意外险)可以税前扣除吗,不是购买的工伤保险
财务报表里面有坏账准备是负数的,企业所得税年度申报的时候是纳税调增还是纳税调减呢