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老师您好,之前有一笔镇政府给的拨付款钱,一直以为是专项款的钱,我给放在其他应付款科目了,这月镇政府要求给开发票,这科目怎么调出来,在怎么做账务处理,您给指点下,谢谢

2023-06-05 12:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-05 12:02

你好,实际这个是什么的。

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齐红老师 解答 2023-06-05 12:03

如果是你单位的收入,借其他应付款,贷主营业务收入,应交税费。

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快账用户4536 追问 2023-06-05 12:21

实际是给的收入款,我想从其他应付款里放预收账款里,然后从预收账款里每月结转收入,怎么做

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齐红老师 解答 2023-06-05 12:22

借其他应付款,贷预收账款, 借预收账款 贷主营业务收入应交税费。

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你好,实际这个是什么的。
2023-06-05
你这处理没问题啊,财务会计本身就是权责发生制,你放到在建工程后面转到固定资产之后分期摊销放到费用。
2021-12-24
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款—**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程—**项目 同时 借:专项应付款—**项目 贷:资本公积—拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款—**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款—**项目 贷:银行存款
2021-09-15
你好,你们公司收到的费用是哪里给你们打的?
2021-07-04
同学您好,财务会计需要通过固定资产科目来反映,一来是因为行政事业单位的收支两条线原则,收入和支出的业务应该分两笔业务处理,二来是如果您一笔做,虽然做账的时候很清楚事由,但若干年后查账,很可能看不懂这一笔业务究竟是做了什么,所以还是通过固定资产科目过渡,这样条理清晰些, 购买固定资产, 借:固定资产   贷:财政拨款收入—一般公共预算财政拨款 借:行政支出-财政拨款支出-项目支出    贷:财政拨款预算收入-项目支出 无偿调拨给下属单位时, 借:无偿调拨净资产   贷:固定资产
2022-05-12
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