同学,你好 让对方把记账联复印件拿过来做账

老师,对于已经预付了账款,材料也收了,但是对方公司已注销 没法开票的,账上怎么处理
老师,我刚接手的公司有很多预付账款,细问才知道,当时付了款,对方没有给开票,所以就挂了预付账款。可是现在都过去好几年了,对方也不可能再给开票了。这种情况我应该如何把账调平?
很多年前A公司给我公司开了一张10万的发票。实际业务也是10万。一直没有付款。现在对方这家公司联系不上了。钱一直没给。这种情况账务怎么处理?
账上有很多20,21年的预付款 ,但实际对方已给开票,可能是丢失了,一直未入账也没销预付款,该怎么处理?
请教老师,建筑劳务公司,上年年底时候因为对方有尾款未结清,也没给对方开尾款的发票,但是账上预留了尾款收入对应的成本未结转,现在对方尾款不给了,就按已付款结算,那账上预留的成本该怎么处理呢?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
不用挂失什么的嘛?税务局认吗?
同学,你好 这个认的
还得盖上发票专用章吧?
同学,你好 需要盖章的
打印出来黑白的盖章可以吗?截图可能没有发票专用章
打印出来的发票没有发票专用章
同学,你好 打印出来黑白的盖章可以吗 可以
是发票截图不是从开票系统打印出来的也可以吗?
同学,你好 要复印件