你好,可以的,没问题的。根据自己的习惯做就是

老师,结转本年利润后,生成未分配利润贷方余额的话,如何提取法定盈余公积,账务处理如何?
应付账款贷方余额,未分配利润借方余额,和实收资本贷方余额,公司注销前要如何把账做平
公司注销,银行存款,其他应收款,实收资本,本年利润,利润分配科目还有余额,如何账务处理
老师公司要注销,未分配利润有余额,但银行账上没那么多钱,怎么处理?
公司办理注销,先去银行办理了基本户注销,目前银行存款余额为0,但是账面上还有实收资本和未分配利润未进行处理,4月份将投入的资本金退回,将未分配利润按照账面上进行分配的话,账面上的银行存款还留有余额,账面上有余额的这部分银行存款如何账务处理?
第一次审核定额发票,请问定额发票审核的要点
老师你好,请问一下,如果我今年交了企业所得税,每年都有交企业所得税,那么我注销的时候未分配利润也是正数的,要不要再交税?
请问,应付账款底下面有个暂估,以前做的是二级科目。去年的账,他已经因为这个科目已经替换不了了,他已经用过了。我现在想做往来科目,付给供应商的款,以前做的应付,我是直接在应付下面设个再设个二级科目叫往来单位,然后在里面设置辅助核算,还是用预付账款搞一个,直接做辅助核算呢?因为以前都用的应付,我怕到时候用预付的话又混了,老师,有什么好的建议吗?
我想问一下,快递公司,单号费是谁收谁的?
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
如何做分录,借:未分配利润 贷:未分配利润
借:实收资本 贷:未分配利润