同学你好 银行存款有余额meishi
根据某企业2021年12月发生的经济业务编制会计分录(1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。
1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。
1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。
(1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。
1)出售产品一批,售价50000元,按13%税率计算增值税。货款已收,存入银行。(2)结转出售产品的实际销售成本35000元。(3)以库存现金支付产品销售过程中的运杂费、包装费500元。(4)以银行存款支付厂部办公费300元。(5)以银行存款支付银行借款利息2200元。(6)以银行存款支付违约罚金500元。(7)没收某公司逾期未还包装物的押金300元。(8)将12月份各损益账户余额转入“本年利润”账户。(9)若1-11月份“本年利润”账户贷方余额为100000元,按25%计算全年应交所得税。(10)把全年净利润转入“利润分配”账户。(11)按全年净利润的10%提取法定盈余公积。(12)按全年净利润5%计算提取任意盈余公积。(13)向投资者分配利润50000元。(14)将业务(11)(12)(13)利润分配明细账结转到“利润分配——未分配利润”账户。并结出“利润分配——未分配利润”期末余额。会计分录
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
但是实际上的银行存款没有余额了,全部转给了法人
实际余额为0,账面上有余额这个没事吗?
同学你好 账上和实际的要调整一致
账面上的银行存款如何进行调整为一致的呀?
同学你好 查明细看下为啥有余额 从什么时间开始不一致的
老师,我们单位是先注销了基本户,账面上实收资本和未分配利润处理完之后,银行存款留有余额,但是实际上注销的时候银行存款的余额全部打给了法人啊,银行存款之前都是一致的
同学你好 那你做 借实收资本 贷银行存款
实收资本可以有余额吗?
我账面上的实收资本已经全部清理了,在做一笔的话岂不是有余额了啊
同学你好 账上有利润吗