你好; 比如说如,企业所得税税率为25%,研发费用的加计扣除额为80万元,则研发加计扣除的税前扣除额为80万元×25%计算的
老师好,想咨询下研究开发费用加计扣除减免税额 跟研发加计扣除所得税减免税额是一个意思吗
老师,研发费用加计扣除减免税额=研发费用*加计扣除100%x所得税率,是这样计算的吗?公司利润为负数?可以享受研发费用加计扣除减免税额吗?
老师,研究开发加计扣除所得税减免额怎么计算?是用加计扣除额x所得税税率吗?
研发加计扣除所得税减免额是怎么计算
老师,研发费用加计扣除所得税减免额怎么计算
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
报销餐费现在需要提供类似的付款截图吗,如果员工说支付的是现金没付款截图的话怎么办,那能报吗?
那没有取得发票的经济业务入账了,在企业所得税前,成本费用不能扣,这个怎么理解呢?这成本费跟企业所得税有什么关系呢?
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
你好; 你亏损了。 就不会 缴纳所得税的; 只是根据你们的研发费用的加计扣除减免的金额来考虑的
那这个研发费用加计扣除所得税减免额我要填吗,还是填写0呢,填上去利润是正的,有什么影响吗
你好; 要写金额哈 ;写金额的 ; 只是这样会增加你的 金额是负数的;
那这块我怎么写呢
正常写; 你计算出来了多少金额; 写多少
就是我写的这个金额,研发费用是388.51万元,乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊
你好; 你是写那个表格; 截图 具体写那个栏次 ? 截图来看看
就是这些
你好; 你的 企业所得税税率是 好多; 符合小微吗 ? 你是直接按15%计算即可; 比如当期研发费用100万,加计扣除75%,用100*75%=75万,即应纳税所得额调减75万。 到时你的加计扣除减免额=加计扣除额75×企业所得税税率25%或者 其他比例
我们加计时100%,所得税率是15%
你好; 那你就按照100%来计算 和15%计算即可; 公式自己带数据进去算
研发费用是388.51万元,加计扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊.我们净利润是负的才对
你好; 是的; 就写这个金额哈 ; 你写加计扣除抵减; 抵减后; 净利润还是按你利润表里面的去写哈 ‘这个抵减是影响应纳税所得额 ’
老师,我这么填写就是净利润那块自动出来金额,那个计算净利润的公式是,净利润=利润总额-所得税费用+研发费用加计扣除所得税减免额
你好; 对的; 净利润是是这样算的;;抵减了的
正常我们计算净利润不是=利润总额-所得税吗
那我直接这么填写老板说我哪来的利润,我怎么说呢
你好; 正常 利润表里面是这样来算的; 你这个是工商局官网里面年报的数据还是 什么系统里面的