你好; 比如说如,企业所得税税率为25%,研发费用的加计扣除额为80万元,则研发加计扣除的税前扣除额为80万元×25%计算的
老师好,想咨询下研究开发费用加计扣除减免税额 跟研发加计扣除所得税减免税额是一个意思吗
老师,研发费用加计扣除减免税额=研发费用*加计扣除100%x所得税率,是这样计算的吗?公司利润为负数?可以享受研发费用加计扣除减免税额吗?
老师,研究开发加计扣除所得税减免额怎么计算?是用加计扣除额x所得税税率吗?
研发加计扣除所得税减免额是怎么计算
老师,研发费用加计扣除所得税减免额怎么计算
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
你好; 你亏损了。 就不会 缴纳所得税的; 只是根据你们的研发费用的加计扣除减免的金额来考虑的
那这个研发费用加计扣除所得税减免额我要填吗,还是填写0呢,填上去利润是正的,有什么影响吗
你好; 要写金额哈 ;写金额的 ; 只是这样会增加你的 金额是负数的;
那这块我怎么写呢
正常写; 你计算出来了多少金额; 写多少
就是我写的这个金额,研发费用是388.51万元,乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊
你好; 你是写那个表格; 截图 具体写那个栏次 ? 截图来看看
就是这些
你好; 你的 企业所得税税率是 好多; 符合小微吗 ? 你是直接按15%计算即可; 比如当期研发费用100万,加计扣除75%,用100*75%=75万,即应纳税所得额调减75万。 到时你的加计扣除减免额=加计扣除额75×企业所得税税率25%或者 其他比例
我们加计时100%,所得税率是15%
你好; 那你就按照100%来计算 和15%计算即可; 公式自己带数据进去算
研发费用是388.51万元,加计扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊.我们净利润是负的才对
你好; 是的; 就写这个金额哈 ; 你写加计扣除抵减; 抵减后; 净利润还是按你利润表里面的去写哈 ‘这个抵减是影响应纳税所得额 ’
老师,我这么填写就是净利润那块自动出来金额,那个计算净利润的公式是,净利润=利润总额-所得税费用+研发费用加计扣除所得税减免额
你好; 对的; 净利润是是这样算的;;抵减了的
正常我们计算净利润不是=利润总额-所得税吗
那我直接这么填写老板说我哪来的利润,我怎么说呢
你好; 正常 利润表里面是这样来算的; 你这个是工商局官网里面年报的数据还是 什么系统里面的