你好; 比如说如,企业所得税税率为25%,研发费用的加计扣除额为80万元,则研发加计扣除的税前扣除额为80万元×25%计算的

资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
计生用品的税率免税和0税率有什么区别
公司开的幼儿园,购买书包入什么科目,购买装饰画,等又入什么科目?
老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
陆运出口有报关单吗,收到的报关单上仅供核对的
请问个人注册了公司,再注册个体户,电商税怎么交的呢,这种情况下,这个人已经是核定征收的吗,他的个体户,交税只要不超过季度30万都是免税的吧,那这个个体户的个人所得税需要交吗,印花税这些呢
老师外币入资,是以从资本金账户当天转入人民币账户作为实收资本的数据吗?谢谢
老师,使用云仓的电商商家(使用的erp是旺店通),采购时入到云仓,云仓就推单推到旺店通?电商平台销售时把订单推单推到旺店通,旺店通推到云仓,这样旺店通就实现了库存的实时同步?
小规模公司,增值税率13%,季度开票不含税金额29万,专票不含税金额1万,请问本季度交增值税多少?
老师,根据利润表来看是盈利的,但现金流很少,原因有可能是哪些
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
你好; 你亏损了。 就不会 缴纳所得税的; 只是根据你们的研发费用的加计扣除减免的金额来考虑的
那这个研发费用加计扣除所得税减免额我要填吗,还是填写0呢,填上去利润是正的,有什么影响吗
你好; 要写金额哈 ;写金额的 ; 只是这样会增加你的 金额是负数的;
那这块我怎么写呢
正常写; 你计算出来了多少金额; 写多少
就是我写的这个金额,研发费用是388.51万元,乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊
你好; 你是写那个表格; 截图 具体写那个栏次 ? 截图来看看
就是这些
你好; 你的 企业所得税税率是 好多; 符合小微吗 ? 你是直接按15%计算即可; 比如当期研发费用100万,加计扣除75%,用100*75%=75万,即应纳税所得额调减75万。 到时你的加计扣除减免额=加计扣除额75×企业所得税税率25%或者 其他比例
我们加计时100%,所得税率是15%
你好; 那你就按照100%来计算 和15%计算即可; 公式自己带数据进去算
研发费用是388.51万元,加计扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊.我们净利润是负的才对
你好; 是的; 就写这个金额哈 ; 你写加计扣除抵减; 抵减后; 净利润还是按你利润表里面的去写哈 ‘这个抵减是影响应纳税所得额 ’
老师,我这么填写就是净利润那块自动出来金额,那个计算净利润的公式是,净利润=利润总额-所得税费用+研发费用加计扣除所得税减免额
你好; 对的; 净利润是是这样算的;;抵减了的
正常我们计算净利润不是=利润总额-所得税吗
那我直接这么填写老板说我哪来的利润,我怎么说呢
你好; 正常 利润表里面是这样来算的; 你这个是工商局官网里面年报的数据还是 什么系统里面的