你好; 比如说如,企业所得税税率为25%,研发费用的加计扣除额为80万元,则研发加计扣除的税前扣除额为80万元×25%计算的

老师,研发费用加计扣除减免税额=研发费用*加计扣除100%x所得税率,是这样计算的吗?公司利润为负数?可以享受研发费用加计扣除减免税额吗?
老师,研究开发加计扣除所得税减免额怎么计算?是用加计扣除额x所得税税率吗?
研发加计扣除所得税减免额是怎么计算
老师,研发费用加计扣除所得税减免额怎么计算
高新企业,利润总额4129万,研发费用2414万,怎么计算高新技术企业所得税减免额和研发加计扣除所得税减免额
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
老师,那这个计算有问题吧,我们净利润是亏损的,这按着这个填报怎么还产生了利润呢
你好; 你亏损了。 就不会 缴纳所得税的; 只是根据你们的研发费用的加计扣除减免的金额来考虑的
那这个研发费用加计扣除所得税减免额我要填吗,还是填写0呢,填上去利润是正的,有什么影响吗
你好; 要写金额哈 ;写金额的 ; 只是这样会增加你的 金额是负数的;
那这块我怎么写呢
正常写; 你计算出来了多少金额; 写多少
就是我写的这个金额,研发费用是388.51万元,乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊
你好; 你是写那个表格; 截图 具体写那个栏次 ? 截图来看看
就是这些
你好; 你的 企业所得税税率是 好多; 符合小微吗 ? 你是直接按15%计算即可; 比如当期研发费用100万,加计扣除75%,用100*75%=75万,即应纳税所得额调减75万。 到时你的加计扣除减免额=加计扣除额75×企业所得税税率25%或者 其他比例
我们加计时100%,所得税率是15%
你好; 那你就按照100%来计算 和15%计算即可; 公式自己带数据进去算
研发费用是388.51万元,加计扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得税税率,388.51*15%=58.27万元,那就填写这个数字吗,但净利润变成50多万了啊.我们净利润是负的才对
你好; 是的; 就写这个金额哈 ; 你写加计扣除抵减; 抵减后; 净利润还是按你利润表里面的去写哈 ‘这个抵减是影响应纳税所得额 ’
老师,我这么填写就是净利润那块自动出来金额,那个计算净利润的公式是,净利润=利润总额-所得税费用+研发费用加计扣除所得税减免额
你好; 对的; 净利润是是这样算的;;抵减了的
正常我们计算净利润不是=利润总额-所得税吗
那我直接这么填写老板说我哪来的利润,我怎么说呢
你好; 正常 利润表里面是这样来算的; 你这个是工商局官网里面年报的数据还是 什么系统里面的