借应付账款贷其他应付款股东
老师,我们一个股东投资另外一家供应商,金额2000万,但是股东没有直接把钱打到对方公司账户,而是把钱存到我们对公账户,然后又从对公账户打到对方账上,导致现在我们账上其他应付款余额差股东2000万,预付账款供应商2000万,金额太大了,这个该怎么调整呢?
请问老师,我单位贷款购买设备,但是贷款方直接把款打入设备方账户,我这里应该如何做账?
老师你好麻烦问下,我们公司是三个股东组成的,各占股份41,39.20 但是现在占20那个股东收客户货款太多了,还不上公司了,他说拿出10个股份,那俩老总没钱接,法人说算公司的,我应该怎么做账,把客户欠款还上 我们的是内部帐,不涉及纳税
老师,股东个人替我单位付货款,股东直接把钱汇入客户的账户,我单位应该如何做账?
老板没有概念。,把转给股东的钱写到发工资,这个股东在其他单位又有工资申报的。钱已经从账户上发走了。我这个应该怎么办?怎么入账?假如付工资的话,那计提肯定不平,这样不行。
怎么求销项税,其他货币资金是565
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销项税65其他货币资金565怎么求的
老师我想问一下,我这个月零申报增值税后,跳出这样一个界面怎么回事?我要怎么自查?怎么办
哪位老师帮我做一下经济法题,谢谢啦
老师好!青岛市企业捐赠和个人捐赠,税收优惠政策是怎样的?
应付账款和其他应付款怎么能调整下去
老师您好。去年年末将增值税明细科目都结转以后其他科目余额为0,还剩一个应交增值税未交增值税有余额,是留抵税金。请问这个余额转年以后要调整吗?现在每个月增值税未交税金正好就是这个留抵税额的差。
请问老师,报汇算清缴的时候,有些货物去年12月份付了款没开发票,到目前都没开,供应商是想等后面货多了一起开,请问这种成本需要调整吗
24年暂估,25年帐上做冲减,申报24年年报财务报表,在24年做账软件年报财务报表的基础上把暂估的应付账款,主营业务成本减掉,未分配利润加上暂估的,企业所得税汇算清缴,主营业务成本加上暂估的,纳税调整那不调增。其他不需要再做什么了吧?次年申报年报,汇算清缴,不用再改金额了吧
后付的原始凭证是什么?
就是这个股东打款给供应商的银行回单