您好,费用这个是按实际发生处理。
老师,我想问一下,是这样子的,我们有外账会计在给我们做账,我们是小规模,我们有很多无票收入还有外账不能做的费用支出,我是是做成本核算的。我该怎么做,我们是工业企业,外账那边都是啥都是跟我们对不上的,我们是面粉生产出来拉条子面,皮带面这样,那我原材料入库,领用,产成品入库,出库,我咋做呢?
老师,我们是加工企业,供应商给我送来半成品,我们加点辅料加工以后运回对方公司,想问问金蝶仓存管理中怎么核算成本呢?送来的半成品需要入库不?
老师,我们公司是生产塑钢模板,模具的工业制造业企业,我也才来这家公司三个月的时间。对于成本核算这块。目前公司是要求用新的方法来核算成本。最后一张表是我们的成本计算明细表。我暂时插入了两列,领导是让每个产品对应用料的单价来核算。之前我们是所有产品拉了个平均单价来核算成本的。但是有个问题,我们有个旧模板回收的,就是,我们卖给客户的模板,用回收价回收回来,破碎后变成旧料,再生产,再售出。对于旧料这块的成本说是按照先进先出法来算。但是,我们只有旧料回收购进的明细,没有发出(领用的数据)。您看下我们公司财务顾问跟我说的。她让我根据成本倒算领用旧料的数据。这种要怎么倒算呢?
老师:公司下的生产单有自己生产的,又有来料加工单,对于这个来料的在系统上要不要做入库处理,针对这个又怎么来核算成本?两者我要怎么分别来核算成本,本来是按领用材料 金额分摊的我的制造费用的,但这样就不知道要怎么分配了,来料的不用领材料
老师,我想问下,我们公司是做半导体组装的。针对我们核算成本这块怎么来核算呢?我们是按项目来核算。我们走的是金蝶系统,有BOM单,有领料单,针对费用的分摊和归集,应该怎么处理呢?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
不需要进行分摊吗?
你好,看实际情况,比如多个产品负担的就要分摊。比如寄到制造费用的也要分摊到具体商品里。
怎么分摊呢?按什么标准来分摊呢
你好,这个要结合单位实际情况的,比如按照工时等。
老师, 我们是按项目来算成本,一个项目涉及到好多产品。那我这个成本核算,哪种比较合理呢?
你好。比如可以按每个项目的工时来分摊。或者其他能分摊准确的也行,这个没有强制要求,只要能分配准确就行。
那这个工时还要车间的人去统计,对吧,如果按工时来分佩。
你好 是的这样可以的