对的是的,没有支付的不用做。继续挂账就行。

老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
我做五月份的账,材料根据对账单正常入账,发票都是六月份来我,我就直接付在五月份的对账单后面了,可以吗?还有这种情况我马上五月份发票勾选平台勾选发票,我可以勾选六月份的发票实际是五月份的材料进项用?
老师,你好!我请教一下就是我这里预付账款不多,所以我把他做应付账里,这样可以嘛?特别是我司的一些原材料供应商是不做月结只帮现金的,很多时候多付款的他不会退回给我司,这样我就直接做了应付账款。可以吗?例如:多付未退款 借:应付账款 贷:银行存款到了实际送货的时候:借:原材料: 贷银行存 贷应付账款可以这样做凭证吗?
老师,您好!我计提的时候是借:主营业务成本 贷:其他应付款 到次月实际支付的时候是借:其他应付款 贷:银行存款 同事说不能这样冲销,要先红字冲销上月计提的,然后再做一笔正常支付的凭证
老师好,如果我上月计提了二十w费用,今月做账时我先全红冲,因为今月现金支付就去了费用或成本那里了,如果末付的,我就继续计提,我这样做账对不对?
老师,23年汇算清缴的财报改过了,那24年季报的财报要改吗?
请问老师,西安甲公司,在浙江温州有一家分公司,2024年汇算清缴的时候,分公司是独立在浙江温州税务独立申报的。但是2025年7月分公司注销了,因此也做了2025年1-7月的汇算清缴是亏损申报的。请问2025年甲公司汇算缴还需要考虑分公司么?分公司的账都已转到母公司了。
老师,我第四季度的企业所得税季报报完了,税也交了,但是问题是申报错了,导致软件中利润表和申报的第四季度不一致,那现在要所得税汇算清缴了,我要怎么办呢?
钢管厂的税负是多少???
环保税,印花税需要计提吗?
老师,国际运输代理费与代理运费有什么区别?
老师你好,请问房产中介是注册个体户还是注册公司合适呢
老师你好,请问个人开房租发票是几个点
之前报销费用都是走的备用金,现在新进的员工报销费用,是单独对公转给他还是继续走备用金?哪种方法比较好
老师,充值手机费没有开票的分录可以这样做吗? 借:应收账款-话费 贷:库存现金
我是全冲了。这样是不是不用一笔一笔对差异
对的,是的,是这么做。
另外,老师,我们公司有几十位入股分红股东,他们不是实际股东,,只是投了几W元然后享受销售分红的这种,他们的分红应该怎么入账?
你好,收到钱的时候做其他应付款分出去的,先充这个其他应付款差额的那一部分,做到销售费用或者是成本。
就是收到他们的投资款的时候 挂应付,公出去的时候 冲应付。。是这个意思吗
做销售费用或者成本,,没有票啊。
对的,是的,没有发票,正常做账,抵扣表,所得税。
抵扣不了所得税打错了。
嗯 。。明白了。。就是会计法认这笔。。税法不认。。清缴时调增。其实这些收入能不能做到实收资本那一块?
对的,是的,这个是实际什么业务的。
这种分红直接公司账户对S付.是可以的吧
可以的,没有问题的。
谢谢老师。。能S加您V或者电话吗
或者有问题我都能@你吗。我可以如何找到您
你有问题在这里问就可以的,学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台,你们是学堂的用户 你在提问的时候直接写找郭老师 别写问题
就是直接@郭老师就可以了吗?你接了后在提问题
不用你直接在提问的时候,他不是有一个提问问题吗 找郭老师 其他的不要写
是这里这样子吗
对的,是的。你看一下你能提交了吗?提交不了的话,你再加上几个字 有问题找你
好的。可以提交,也试提交了。。你那收到我的请求了吗
好的,我看一下的,应该是被别人接走了。