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老师好,我做内账时,上月应付未付我计提10w..到这月实际支付上月末付,我是不是就可以直接全冲10w.然后实际支付的入账就可以,如果还是末付的就继续计提,这种思路是否正确?我。

2023-06-07 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-07 09:39

对的是的,没有支付的不用做。继续挂账就行。

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快账用户8469 追问 2023-06-07 09:40

我是全冲了。这样是不是不用一笔一笔对差异

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齐红老师 解答 2023-06-07 09:45

对的,是的,是这么做。

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快账用户8469 追问 2023-06-07 09:49

另外,老师,我们公司有几十位入股分红股东,他们不是实际股东,,只是投了几W元然后享受销售分红的这种,他们的分红应该怎么入账?

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齐红老师 解答 2023-06-07 09:51

你好,收到钱的时候做其他应付款分出去的,先充这个其他应付款差额的那一部分,做到销售费用或者是成本。

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快账用户8469 追问 2023-06-07 09:53

就是收到他们的投资款的时候 挂应付,公出去的时候 冲应付。。是这个意思吗

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快账用户8469 追问 2023-06-07 09:53

做销售费用或者成本,,没有票啊。

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齐红老师 解答 2023-06-07 09:56

对的,是的,没有发票,正常做账,抵扣表,所得税。

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齐红老师 解答 2023-06-07 09:56

抵扣不了所得税打错了。

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快账用户8469 追问 2023-06-07 10:10

嗯 。。明白了。。就是会计法认这笔。。税法不认。。清缴时调增。其实这些收入能不能做到实收资本那一块?

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:16

对的,是的,这个是实际什么业务的。

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快账用户8469 追问 2023-06-07 10:21

这种分红直接公司账户对S付.是可以的吧

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:27

可以的,没有问题的。

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快账用户8469 追问 2023-06-07 10:30

谢谢老师。。能S加您V或者电话吗

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快账用户8469 追问 2023-06-07 10:30

或者有问题我都能@你吗。我可以如何找到您

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:31

你有问题在这里问就可以的,学堂不允许我们私下交流,只能通过他的平台,你们是学堂的用户 你在提问的时候直接写找郭老师 别写问题

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快账用户8469 追问 2023-06-07 10:32

就是直接@郭老师就可以了吗?你接了后在提问题

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:33

不用你直接在提问的时候,他不是有一个提问问题吗 找郭老师 其他的不要写

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快账用户8469 追问 2023-06-07 10:35

是这里这样子吗

是这里这样子吗
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齐红老师 解答 2023-06-07 10:39

对的,是的。你看一下你能提交了吗?提交不了的话,你再加上几个字 有问题找你

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快账用户8469 追问 2023-06-07 10:41

好的。可以提交,也试提交了。。你那收到我的请求了吗

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齐红老师 解答 2023-06-07 10:42

好的,我看一下的,应该是被别人接走了。

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2023-06-07
您好,计提费用的原因?是真实业务?
2023-06-06
你好 请说一下具体业务情况   正确我看你的这样处理是对的 
2023-03-22
你好  计提 是按月 发是按实际 
2023-07-03
你好;     1. 可以的; 都走应付账款处理 。 对的  
2022-10-21
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