你好,你如果是一般纳税人是可以的。
老师,我们是卖热水器的,是吉林省代理,批发和零售,一般纳税人,我们要是给我们客户装修店面收到专票,可以抵扣进项税额吗,我们经营范围没有装修呀,这个专票能不能勾选认证抵扣销项税
老师你好,我们公司打算入股一家公司,现在哪家公司需要装修,我们计划用装修费用来入股,装修的费用开具专用发票给我们,可以这样处理吗?分录怎么做,专票进项我们可以抵扣吗?
老师好!请问办公室的装修费能开专票,做进项税抵扣吗?
老师 公司办公室购买装修饰品和装修费 给我们开的专票 这种专票进项我们能勾选抵扣吗
进项税抵扣问题:办公室用的抽纸,进项税能抵扣吗?购买的扫把拖把开的专票,能抵扣吗?还购买了铲刀办公室装修用,能抵扣吗?
请问:这道题,50-12.7,50是租金,租金减利息啥意思?
旧设备的投资额是变现价值加抵税,如果有每年有维修成本,需要加上么
请问:这道题2350-2200=150.购买时5万交易费不去掉吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
老师请问为什么答案第二问,是借:所得税费用 2828,贷:应交税费 应交2828 我的做法是 借:所得税费用3006 贷 递延所得税资产178 应交税费应交所得税 2828
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
我们是一般纳税人 但是老师 我记得有些进项专票是不能勾选的 请问有哪些呢
你好,职工福利或者个人消费的这些是不能抵扣的。很多年前做装修的不能抵扣。
没有很多年前 就是今年买的装修材料 对公打款 给开的专票
你好,今年是可以抵扣的。
老师 我是新手 12月有个用于个人消费的专票 我给勾选抵扣了 今年2月发现之后 马上在2月做进项转出了 这样有风险吗老师
你好可以的,你转出来一半就没问题。
你好可以的,你转出来一般就没问题。
老师 进项转出一般怎么做分录呢
你好,比如借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出