是的,就得交13%的销项税,需要交印花税的

公司几年前买的车,当时有进账做了抵扣,现在想卖掉,之前抵扣了的进项要转出来吗?现在卖掉也是按13%交增值税吗?
我是物流公司,2018年买了搅拌车2台,当时车辆增值税已经抵扣,车辆折旧期为5年,现在我要把车卖掉,我卖车时候缴税,是按新车补税,还是按现在车辆的价格补百分之13的税
公司有车辆现在卖掉,买时13%的进项已抵扣,现在卖是不是就得交13%的销项税,另外,二手车附加税、印花税要不要交
老师,我们公司如果现在买一辆新车,为一般纳税人抵扣了13%的增值税,如果过几年已二手车卖掉,要交多少税率,分别是什么
请教个问题:公司从4S店买了一辆车,进项税13%,已经用于抵扣。现在要把这辆车卖给另外一家公司。可不可以开13%的增值税专用发票呢?
个体经营户对公账户转私人卡限额了,款取不出来,老板想转到私人卡有啥办法
老师,我想问下报个税的ca跟报增值税的ca是一个盾吗
老师什么是向上管理的能力?
你好,我想请问企业显示被列入经营异常风险?这个有什么影响吗?该怎么解决处理?
公司是一般纳税人,出售使用过的汽车,开具了13%的专票,之前的汽车税额已抵扣,现在可以用其他留底进项抵扣销项税额吗
我们有两个分包方。其中一个能开发票。能不能让那个分包方帮忙开发票 然后把代发流水给他报成本 这样可以吗
个体户需要自己申报税吗,需要申报哪些税
请问老师,我结10月份的账目,把10 月自制入库的产品从金蝶软件导出来,用日常核算的每种型号的产品耗用的原料(日常核算用的单价不是加权平均的,大部分是当期原料进价)计算出自制入库产品耗用的原料是25万,然后在当期入库产品中匹配原料单价,计算出一个匹配金额,然后用9月在产原料+10月投入原料—10月在产原料=10月入库产品耗用原料是20万,然后再用10月实际耗用的原料金额20分摊到每一种产品里,最后用实际耗用原料做本月入库产品核算,这样做会导致产品成本核算不准确吗?
老师,我们老板想看底下的直营门店盈不盈利,我给他看财务报表里的利润表,他说要看费用明细,我是得做个什么给他看呀,是把科目余额表导出来吗,还是做费用分析表呀
员工旅游报销的费用并入工资申报个税了,会计分录做到管理费用工资了影响吗?
附加费也要交吗?印花税按多少税率交
附加税是你需要交增值税的时才交,印花税是按照买卖合同3/10000
好的 谢谢
不客气,祝你工作顺利