需要开 买方开了红色信息表销售方开红字发票

如果专票红冲购买方未抵扣,销售方是不是把蓝字发票收回,销售方开具红字发票就可以了
以前专用发票是购买方认证了,购买方需要开红字信息认证,销售方才能开红字发票,现在是不是专用发票只要跨月了,即使没有认证,就得购买方开红字信息表,销售方才能冲红
如果发票已经抵扣认证了,购买方也可以直接开具红字信息表然后自己开负数发票吗,不是需要购买方开红字信息表给销售方,由销售方红冲发票再给购买方吗
销售方根据购买方提供的红字信息表,是不是直接在发票管理,负数发票填开,增值税专用发票负数,再导入红字信息表就可以了呢?
是不是冲红的时候如果购买方填了蓝字发票信息购买方就可以直接开票,就不用销售方重新开对的发票了
运输公司之前购进的车辆没有抵扣,如果现在要处置的话必须开专票吗
公司以前在建工程余额有4千万,主要是厂房装修款,今年6月老板跟税局沟通全部转固,但是财务账务没有转固,现在我去问才知道,那么我账务需要在11月转固,然后补计提7-11月折旧,那么之前的申报表需要改申报表吗
老师,公司给员工发的福利品,这些都要算在工资里,申报个税吗?比如奖励手机给业绩好的员工,价值2000。员工工资是5000。那得给他申报7000的工资?
老师,设计服务*打印费。这样开票,没啥问题吧?
你好老师,公司注册资金300万,A持股15万,比例5%,现在要换股东,这个怎么交税,大概多少
产品成本包含产品成本+头程+操作费+尾程 ,附加值:总成交金额,评估我们的广告费比,计算出广告费。老师,产品成本我会算,这个附加值总成交金额怎么评估,现在是海外仓跑水单,算附加值起啥运用
请问管理会计继续教育在那里学习
我去年12月的时候暂估了成本10万,我在1月份就申报纳税,直接做了汇算清缴,然后在3月份我收到了25万的成本票,我也没有红冲,我直接剪掉这10万,就当时做了15万的成本,有问题么
老师,个体户也能申请一般纳税人的吗?
文文老师,国际货运代理公司的报关业务,和国内段的运输服务我们要开6个点和9个点的发票给客户对吗?我们是免税企业可以开有税点的发票吗?
就是红字发票和冲红重开的正确的发票都是销售方开的是嘛 老师
你好对的 是这么做的。