同学您好,借:银行存款,贷:营业外收入

老师,您好,麻烦问一下,我是小规模纳税人,主要做品牌策划,我和一个公司合作,他给我提供技术,对公付款5万,发票也是5万,当月我做的主营业务成本,后来这个公司因为没完成我们的合同内容,退款了5000,但是中间间隔了几个月,那这个退款我应该怎么做呢
福兴房地产公司2020年,通过市土地局取得的某块土地,用银行存款支付全部土地出让款5000万元,取得了该块土地。2021年将该块开发南园小区并通过招标发包给市第二建筑公司建造,合同总造价12000万元。2020年4月发生如下业务 (1)4月2日开工前预付给第二建筑公司备料款2200万元 (2)5月15日,根据第二建筑公司当月施工计划转账预付工程款520万元。 (3)6月5日,根据第二建筑公司提供5月工程价款结算单中的已完工工程价值为1030万元,其中应扣减预付备料款310万元,月中预付工程款520万元,尚未支付5月的工程款200万元。 (4)6月6日转账支付6月的工程余款200万元。 根据上述业务做会计分录 (1) 支付土地出让款5000万元的会计分录 (2) 4月2日预付备料款的会计分录 (3) 5月15日预付工程款的会计分录 (4) 6月5日工程价款结算的会计分录 (5)6月6日支付工程款的会计分录。
我公司为酒店,因统计工作做的好,当地统计局奖励5000元,5月到账,5月我应该把这5000怎么做账
老师 比如说我们四月份收入六千块钱,对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金,转了1000元到我们账上,当时只开了1000元发票给对方,现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
老师您好,我们公司1-4月份工资个税是0申报,5-6月员工个税都是按照5000元工资申报的(不用交税),7月份开始按照员工正常工作申报个税,但是出现如下奇怪问题: 我把7月份员工工资导入到申报系统,以其中一个员工A为例:A员工累计收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),当月社保公积金772元,但是显示累计减除费用35000元(我觉得是1-7月份每个月5000的扣除数),没有其他专项附加扣除项,这样就导致系统算出来的当月应纳税所得额为0,当月应缴个税也为0; 但是另一个B同事,是7月新入职的,B同事显示的却是累计收入8000,累计减除费用5000元,社保公积金772元,当月应纳税所得额2228,应缴个税66.84元; 同一个公司的员工,为什么会出现上面这个差异呢?
你好,我想问一下企业所得税必须当期计提吗,现在做12月的帐,发现计提企业所得税的话净利润太低,可以留到下月支付的时候再计提吗
请问老师,一般纳税人个体核定和查账征收买卖合同是不是都不需要交申报印花税呢
请问老师,我们公司是高新技术企业,平时的研发费是直接计入管理费用-研发费,不通过研发支出科目核算(因为数据少),现在因为审计和税务都说有些研发人员也不是全部工作都在做研发相关,所以让把一部分研发费用调整出来,该如何写摘要和做账呢?
请问 新开的几个月的公司要不要申报个税从哪里能看出来
老师,你好,请问公司给老股东转款,备注收购股本,我应该怎么做账?
老师你好,我4月份的时候接手了一家小规模商贸,现在才发现之前的会计报一季度的时候收入少报了0.1,我接手一直没有收入,现在是更正申报一季度的还是这0.1直接做到后面,年报正确就可以了, 再一个如果更正申报之前的能不能调表不调账
老师请问一下,总分公司企业所得税合并申报,,分公司不用申报,财务报表要合并申报还是各申报各的
就是我们公司本年利润有348151.92,因为是小微企业,所以348151.92*5%=17407.596。工资只有我一名员工,7月份才开始发工资。老板和其他股东可以年底作为工资和奖金一次性补发,然后在12月个税系统补申报25年一整年的数据吗?
我们转售预付卡(中间商,没有后续实际消费问题),开的不征税发票,申报增值税时要体现吗?申报企业所得税时提现吗?会有差异
我是小规模纳税人,如果要出口产品,有什么流程