同学您好,借:银行存款,贷:营业外收入
老师,您好,麻烦问一下,我是小规模纳税人,主要做品牌策划,我和一个公司合作,他给我提供技术,对公付款5万,发票也是5万,当月我做的主营业务成本,后来这个公司因为没完成我们的合同内容,退款了5000,但是中间间隔了几个月,那这个退款我应该怎么做呢
老师,2022年1月至9月,已在电子税务局共申报增值税20万,但公司没有交税钱(2月申报5万、6月申报9万、7月申报6万),但是查看了做账系统上的“应交税费-未交增值税”截止9月底的期末余额是9.5万,之间的差值是5千元, 老师,那相差的这5000元要如何账务处理呢?(原先的老会计不做了,我也看不出来是哪里出现了问题,只知道账上余额和申报的对不上,差值是5000元)
福兴房地产公司2020年,通过市土地局取得的某块土地,用银行存款支付全部土地出让款5000万元,取得了该块土地。2021年将该块开发南园小区并通过招标发包给市第二建筑公司建造,合同总造价12000万元。2020年4月发生如下业务 (1)4月2日开工前预付给第二建筑公司备料款2200万元 (2)5月15日,根据第二建筑公司当月施工计划转账预付工程款520万元。 (3)6月5日,根据第二建筑公司提供5月工程价款结算单中的已完工工程价值为1030万元,其中应扣减预付备料款310万元,月中预付工程款520万元,尚未支付5月的工程款200万元。 (4)6月6日转账支付6月的工程余款200万元。 根据上述业务做会计分录 (1) 支付土地出让款5000万元的会计分录 (2) 4月2日预付备料款的会计分录 (3) 5月15日预付工程款的会计分录 (4) 6月5日工程价款结算的会计分录 (5)6月6日支付工程款的会计分录。
我公司为酒店,因统计工作做的好,当地统计局奖励5000元,5月到账,5月我应该把这5000怎么做账
老师 比如说我们四月份收入六千块钱,对方公司在收入那里扣了5000元作为保证金,转了1000元到我们账上,当时只开了1000元发票给对方,现在这个月对方公司要求我们补开那五千元的发票 应该怎么做账
老师好:想咨询下,针对会计差错更正,1、追溯调整法:前期已做账,损益类采用【利润分配-未分配利润】,企业会计准则适用。 2、追溯重塑法:前期未做账,损益类采用【以前年度损益调整】,企业会计准则适用。 这两种方式,实际操作层面,一般企业都是怎么选择的?
做账会计是不是只做账其他任何事都不做!
请问老师快账已经录入了一个季度了因为不平,反结账回来看期初的数少录了,(其他应应收款)咋样再把这个期初数录到里呢谢谢
红冲发票是不是谁都可以红冲?不需要一定开票人本人红冲吧?
经营租赁中,承租人购买的设备运回时发生的运输费 2 万元和安装费用 10 万元,这总共银行存款支付的 12 万元,是计入使用权资产还是计入长期代摊费用呢?
红冲发票必须开票人红冲吗?本公司的会计可以红冲吗?
老师!您好!填表不调账,如果纳税调整后,最后涉及到交税了,不是也需要做分录吗?
税局未及时推送补交24年的社保申报信息,今年5月才看见系统推送的有需要申报的补交24年的社保部分,然后产生了滞纳金。老板不想承担。去税局咨询说是24年12月推送的,但是,从去年12月到今年4月申报社保时未见推送的需要补交申报的24年需要补交申报的信息。税局也不给查具体的推送的时间,社保局也不给查。想咨询一下自己能从税务系统中查询数据推送社保的信息吗?或者有什么办法可以查询具体的推送时间?
制造业的会计做账含税的都要求四流一致吗?
老师好!请教您几个问题,谢谢,谢谢! 1、购进回来的发票明细和开给客户的发票明细不相同,是怎么处理呢? 2、有些零碎的东西购买回来没有发票,但又要开票给客户,怎么办呢? 3、有些购进回来的货,卖给客户不用开票的,怎么处理呢? 4、在软件记账时购进所有的商品包括小的商品都要在库存商品和主营业务收入设置二级科目数量金额核算吗?以便后面结转主营业务成本?