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老师,我想问一下原件暂估的,4月份有一家的原料发票没到,但是送货单到了,所以我暂估入账了。5月份收到了发票,但是到的发票金额比我暂估的金额多,请问,需要在5月入账把4月暂估的那笔金额给红冲吗?

2023-06-09 08:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-09 08:15

你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。

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快账用户8739 追问 2023-06-09 08:16

老师,我的意思是,暂估的金额,跟收到的发票金额不是完全一致的,也要冲回暂估吗?可能收到的发票金额,包含之前月份的,也有当月的。

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齐红老师 解答 2023-06-09 08:18

你好!那你要自己确定,看发票金额是哪几部分。另外,暂估是要红冲

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你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。
2023-06-09
您好,对的,是这意思的
2023-07-06
嗯嗯,可以的,没问题的
2023-11-12
你好,不可以的,这种有风险,因为你收到的发票不能提前做。
2023-03-30
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
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