你好!是的,红冲暂估的部分,然后按正确的金额重新入账。

您好!我也问一下,我7月份之前暂估的库存商品,这个月发票到了,但是不够暂估的金额,我先红冲一部分可以吗
老师,我在5月暂估了一笔材料款,本月收到一张发票,打算冲回暂估的材料款,但是看5月账的时候发现我在算成本的时候领用的那批材料的金额与暂估的金额不一致,怎么办
老师,请问一下。购进原材料时没收到发票,暂估入库了,然后收到发票时红冲暂估,重做一笔按发票价购进。但是暂估的原材料已经全领用,产品也已完工入库了,那原材料票已当时暂估价的差异金额怎会计处理?
老师,我想问一下原件暂估的,4月份有一家的原料发票没到,但是送货单到了,所以我暂估入账了。5月份收到了发票,但是到的发票金额比我暂估的金额多,请问,需要在5月入账把4月暂估的那笔金额给红冲吗?
老师,请问下上两个月有一笔入了暂估,这月把票开回来了,但是金额和以前的不一样,请问现在是把以前的暂估红冲后再按发票金额重新入账是吗?
小规模纳税人季度超30万,专票7万,普票20万,无票10万,怎么填?
你好,什么行业全盘账简单点?
小规模公司有收入进帐,但不开票,可以先不做收入吗
您好老师现在小规模纳税人餐饮服务行业的发票的税率是多少呢?
老师,我这边公司员工工资扣除部分扣了专项扣除三险一金,员工自己个税申报了专项附加,我按工资表实际发工资时按应发工资扣个人承担的三险一金,这样可以吗?
业务员公差停车费挂什么科目
@董孝彬老师,别的老师别回答,
老师,企业交1.1万元取暖费用分摊吗还是可以直接记入费用呢
老师好,我想要材料的进销存自动模块,有吗
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师。期初,对面的会计做的,我还不知道呢,需要再改的时候,我再找您,谢谢你了
老师,我的意思是,暂估的金额,跟收到的发票金额不是完全一致的,也要冲回暂估吗?可能收到的发票金额,包含之前月份的,也有当月的。
你好!那你要自己确定,看发票金额是哪几部分。另外,暂估是要红冲