你好!这个,实际上是开错了发票。让对方重开

老师好,请问公司维修灯具,我现在手里有一张付款申请单,对方开来的发票,还有付款回单。做账时,可以直接借:管理费用 贷:银行存款吗?
老师,请问公司购买茅台酒,收到对方开来的普票,我可以正常做费用报销吗?借管理费用-业务招待费,贷银行存款
公司的快递费,买办公软件的这些,开的普票,做账的时候要记借管理费用应交税费增值税进项税贷银行存款吗,可以直接借管理费用贷银行存款吗
老师,请问我公司购买的购物卡用于送礼,取得预付卡的发票,可以直接计借管理费用业务招待费 贷银行存款吗 谢谢
老师,公司装修,给工人的费用,对公打款,但是不开票,可以吗? 然后我的账,怎么做比较好? 分录可以直接做:借:管理费用-劳务费,贷:银行存款 吗???
去年别人记账装修和固定资产都放入成本费用了,大概100多万,我现在有必要把去年已经入费用的资产和装修费用调入国定资产,和长期待摊费用里吗? 但是我没去年没有营业,都在装修阶段,所以没有产生收入
老师我们是劳务公司,一般纳税人,签的合同是简易计税3%的,那么我们能不能差额征税,财税2016号财税36号
老师,新员工入职,医保增员,怎么选择原因,他之前交过医保
地方水库移民扶持基金的申报,但没有做这个认定。可以取消地方水库移民扶持基金的申报认定吗
按会计准则要求,长期待摊费用可以摊多少年?
老师,员工的个人社保部分公司承担,计提社保的时候,是计提个人和员工加一起的吗?
老师,社保的大病医疗要单独点开另一个界面申报吗?没和其他社保一起是吧
核名显示字号重复,有什么办法可以核名通过
请问下供应商因为品质问题我们扣他们货款,这后面他们给我开票是扣除品质赔款后的金额开票还是之前未扣除品质异常扣款的发票金额呢 若按扣出之后的开票,那我们做的分录是,借:原材料,贷:应付账款-某供应商,还是借 :原材料 借:营业外收入-品质异常,贷:应付账款-某供应商呢
10月份公司账户收微信转过来的款29963元,11份收到微信开的10月手续费发票161.8元。10月我这样做账——借:银行存款29963 贷:应收账款—财付通 29963 11月份做账——借:财务费用—手续费161.8 贷:应收账款—财付通 161.8。这样做对不对?
这个净水机卖家其实卖的是安装使用费,每年维护,如果不想要就拆走,并不是真正的买卖
你好!这样你可以入办公费
好的,还想问下开这种劳务发票有没有税收上需要注意的呢
你好!这个没什么,这个是维修服务 不是建筑施工