同学,你好,你替甲公司支付给丙公司检测费10000元,是这么个逻辑吗?
电子税务局里怎么查询未申报表
家权老师,请问绿化公司购入洒水车,进入运输工具折旧,残值可以为0吗
去年做了一次利润分配,只有一天会计分录借 利润分配-应付利润 贷:银行存款 没有结转分录,这条分录对吗?不对的话应该怎么调整
休产假的员工公司只支付社保费,不发工资。怎么申报个税?
朴老师,请问绿化公司购入洒水车,进入哪个固定资产类别比较合适?
电子税务局改成财务负责人了,亿企财税也需要设置成开票员吗
你好我应付供应商A项目479300(扣除了服务费101700),应付供应商B项目147115元(扣除了服务费38900)应转给商家626415元,另外五家的服务费合计210788 我一共合计一笔转给供应商415627,但是我在记账的时候要怎么分别体现这415627?
老师好,统计局的产值是怎么计算的?请老师详解
老师您好,现在我们有家公司跟我们合作,她员工私户打款到我们公司,我们开咨询服务发票给他们公司,底下备注对应员工名字,可以这样操作嘛
老师我们生产单晶硅棒和多晶硅棒两种产品。我月末生产成本,材料,人工,制造费用都归集好了。我现在要归集分配到单晶硅棒和多晶硅棒去。我按照产量比例分摊生产成本可以吗???
是的老师
那还是挂甲公司啊 借:其他应付款-甲公司 贷:银行存款
没有实际钱的往来
你讲清楚业务逻辑才行 好好的把甲乙丙发生的业务讲清楚
我是乙公司,我帮甲公司支付给丙公司一笔货款,但是甲公司实际没有给我钱,甲公司之前还欠我的钱
现在是你做账,我就问你了,你出钱了没有?
出钱了,支付给了丙公司
那就对了啊, 你公司账务处理 借其他应付款~甲公司10000 贷银行存款10000 记完账后,其他应付款~甲公司余额是210000,证明甲公司欠你这么多钱
明白了,老师,谢谢您
祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈