您好 加13%价税合计745800 不含税价格745800/(1%2B0.13)=660000 增值税税额660000*0.13=85800 加计抵减85800*0.1=8580 可抵扣进项税额85800%2B8580=94380
老师,你好,你帮忙看看我答题是否正确?请帮忙指正?
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帮忙看看以下案例是否正确呢
这样计算帮忙看看是否正确
麻烦帮忙看看购入的电器厨房使用,这样处理是否正确?
员工购买办公用品,3月取得发票做账借管理费用,贷西安某办公用品公司,4月员工王某报销时如何做账?
房产税存在从价和从租必须选择分别缴纳吗?
老师你好,我收到国内代理费关费、进仓费都是取得专票,这几个费用我可以做退税勾选吗?
老师咨询一下,公司回购股权支付的转让费如何做账
老师,我注销税务清税,提示季报所得税未到时间,应该去哪里弄
老师您好,我们是一家建筑公司,老板用自己亲戚做法人新成立了一家个体工商户,也要我管这个个体工商户,现在核定征收是每个月按收入45万纳税,每个月要我开15万的专票(当然是用个体户老板名义开但是是由我操作的)。我提醒老板不能虚开,老板娘说不是虚开,是他家亲戚确实有在工地做事,但是从账上不能提现和证明不是虚开。因为这个个体工商户每次的有收入后就转回该法人的私人账户,没有成本费用相关的列支。我不知道怎么却说老板不要这样下去了,风险很大。
一般纳税人企业购买的中秋节礼送给客户,该如何记帐呢?如果开的专票可以抵扣吗?
老师这个怎么算呀,给多少费用呀
老师公司收到小微企业贷款资金贴息专用账户打过来的款怎么入账
老师,您好,我想问下就是我现在税务查出来24年成本不符合,就是我去年收入1118万,成本税务系统818万,我账上是1018元,现在有个差额300万,多半是23年的票,还有工资之类的,就是我这个23年的票从23年1月到12月的都有,而且23年年初的还多,因为当时是对方没有给我票,所以我就没入账,24年才入账了,现在税务查,不知道能不能说的通
非常感谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!