您好 可以看每个明细科目第一次的发生额 要到去年的账上查

老师您好,我2021年8月我们交了一个2年的宽带费,我应该入长期待摊费用去摊销的,但是现在我是每个月摊销费用,冲的预付账款,这样我需要调账吗?
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师,您看一下我前面提的相关问题。我这个问题,还没回答完的,我还有接着要问的。目前还有2个疑问,1、支付的一年期费用计入预付账款摊销的时间,是从支付的当月开始摊销还是从支付的次月开始摊销?2、老师,那在支付一年期费用的时候,发票就收到了,而且还是收到的专票,像这种情况,要按照不含税金额入账计入到预付账款吗?
老师,我们买了一批酒,还未使用,我入账挂在预付账款,后期领用的时候再计入费用可以吗?就是我领多少就摊销多少,这样做可行吗?
老师,5月份充值的这笔,我是做一年内预付账款摊销,但是充值的又是6-12月的,那我是在5月份就摊销还是6月份开始摊销呢?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
老师,现在还有个问题就是,我现在是从1月份开始做起,就是预付账款的摊销表。然后我就发现,1月份摊销的,有多摊销和漏摊销的。但是我是在后面的月份做了账务调整的,请问,像这种情况,我在补做从1月份开始的预付账款摊销表的时候,还是按照当时账面做的错的那种来做摊销表吗?
是按照当时账面做的错的那种来做摊销表 是的
老师,我框出来的这三笔,都是有问题的。首先1月份摊销的那笔车位管理费640,是在2022年12月就已经摊销完了,但是我在做摊销的时候,没有检查账,所以今年1月份开始,又接着摊销。像这种情况,应该怎么做1月份的这笔摊销明细?原值是7680,期初余额那里,我该怎么填?
期初填0 然后摊销金额填上 后来红冲掉 就没有了
老师,期初填0,那残值好像就跟账面对不上了吧?因为1月末的残值是用期初余额减去本年累计摊销额呀。像这笔640的,2022年1月的期初就有7680,本来应该在2022年一年内摊销完就不再摊销了,可是我今年2023年1月份开始又再接着每月摊销640。我就是不清楚,这个摊销表我该怎么做,才能还原账上的数据。
摊销的会有残值?不是固定资产才会有残值吗? 车位管理费付多少摊销多少 哪里来的残值啊
老师,您看下我这个摊销表里的,尚未摊销的部分,应该叫什么?如果不能叫残值的话。就是期初余额减去本年累计摊销金额的部分。
请问您的摊销表在哪里啊