您好 可以看每个明细科目第一次的发生额 要到去年的账上查
老师您好,我2021年8月我们交了一个2年的宽带费,我应该入长期待摊费用去摊销的,但是现在我是每个月摊销费用,冲的预付账款,这样我需要调账吗?
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师,您看一下我前面提的相关问题。我这个问题,还没回答完的,我还有接着要问的。目前还有2个疑问,1、支付的一年期费用计入预付账款摊销的时间,是从支付的当月开始摊销还是从支付的次月开始摊销?2、老师,那在支付一年期费用的时候,发票就收到了,而且还是收到的专票,像这种情况,要按照不含税金额入账计入到预付账款吗?
老师,我们买了一批酒,还未使用,我入账挂在预付账款,后期领用的时候再计入费用可以吗?就是我领多少就摊销多少,这样做可行吗?
老师,5月份充值的这笔,我是做一年内预付账款摊销,但是充值的又是6-12月的,那我是在5月份就摊销还是6月份开始摊销呢?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,现在还有个问题就是,我现在是从1月份开始做起,就是预付账款的摊销表。然后我就发现,1月份摊销的,有多摊销和漏摊销的。但是我是在后面的月份做了账务调整的,请问,像这种情况,我在补做从1月份开始的预付账款摊销表的时候,还是按照当时账面做的错的那种来做摊销表吗?
是按照当时账面做的错的那种来做摊销表 是的
老师,我框出来的这三笔,都是有问题的。首先1月份摊销的那笔车位管理费640,是在2022年12月就已经摊销完了,但是我在做摊销的时候,没有检查账,所以今年1月份开始,又接着摊销。像这种情况,应该怎么做1月份的这笔摊销明细?原值是7680,期初余额那里,我该怎么填?
期初填0 然后摊销金额填上 后来红冲掉 就没有了
老师,期初填0,那残值好像就跟账面对不上了吧?因为1月末的残值是用期初余额减去本年累计摊销额呀。像这笔640的,2022年1月的期初就有7680,本来应该在2022年一年内摊销完就不再摊销了,可是我今年2023年1月份开始又再接着每月摊销640。我就是不清楚,这个摊销表我该怎么做,才能还原账上的数据。
摊销的会有残值?不是固定资产才会有残值吗? 车位管理费付多少摊销多少 哪里来的残值啊
老师,您看下我这个摊销表里的,尚未摊销的部分,应该叫什么?如果不能叫残值的话。就是期初余额减去本年累计摊销金额的部分。
请问您的摊销表在哪里啊