你好,你单位是启用了进销存模块?

老师好,上月购入商品款已经付清,对方没有开来发票,商品当月就销售了,没有入库,直接送到客户那里,我需要做入库吗?我进来的商品要暂估吗?没有成本票,我能结转吗?
老师好!月末结转销售成本,直接点击财务软件里面的结转?那数字也不需要我计算出来?那销售成本的话不就是商品的进价金额吗?我有点晕,搞不清楚了!
老师好,我想问问月末结转的问题,我看前会计直接做了结转损益,那销售成本不用做,借主营业务成本(进价),贷库存商品(进价)吗?财务软件直接点结转结转的都是哪些?
我想问的是进项票的总的合计金额和税额没有差错,但是因为产品明细特别多,按平均价格开票过来,数量就不对了。接收发票的这一方,销售出去结转成本的时候,把成本自己计算完,能按成本金额结转成本吗?那开进来的发票数量和销售的数量有可能对不上,有风险吗?
老师,下午好,请问我这边一家小规模纳税人单位,营业范围是有食品销售,保健品销售,进货的对方公司是一般纳税人,所以开过来的发票是13%的。然后我想请问下关于成本的结转,是不是我单位如果有卖货出去,那就对应要结转成本?那这个结转成本是怎么去计算呢?是按照进货公司开过的发票上的金额算成本吗?利润进货发票写的一盒的36.633663元,那卖出去一盒,我结转成本就按照36.633663进行结转成本吗?还是说可以直接按照一个比例做结转成本呢
如果劳务工资是2025年的,劳务发票开到了2026年,那么这个成本是2026年的吗?
四季度研发费用加计扣除不让扣,需要汇算清缴扣,可我们账上计提的四季度企业所得税,税额是减去加计扣除数的应纳税所得额✖️税率算出来的。结账了, 必须反结账修改吗,可以这样吗: 1月交四季度税,分录借应交企业所得税,借:其他应收款 贷银行存款 ,等汇算清缴退完税,借银行存款 贷其他应收款
销售平衡车的,购买的赠品随同赠品销售时,会计摘要怎么写?这笔分录要以什么为原始凭证粘贴?
你好老师,我们要销售小麦种子,我们上游企业给我们开了免税普票,我们再销售的话也是免税免税吗还是要交9%的增值税?
请教一下,公司9月买了一辆二手汽车,10月放在二手汽车商那里代卖,可以现在2026年1月才发现,10月已经卖出去了,开票也没通知我们,直接二手车市场开了发票才开1000元,现在考虑比如实际价格是30000元,补29000元的无票收入?这个分录怎么做?可以吗?谢谢
老师您好,今天收到一张2024年的发票,能进项抵扣不
公司把经营租赁权委托第三方公司运营,年底看第三方公司的盈利情况分的收入,这种情况,每个月需要做收入吗?还是年底都在12月里确认收入呢?
老师,请问所得税申报表中的职工薪酬栏是填申报当期的还是全年的。
为什么会提示,没亨受啊?先进制造业加计扣除在申报表哪一项呢?
老师,有没有财报附注模板(针对往来明细的),谢谢
没有,我看财务软件里面有进销存,但是没有用。
你好,那就无法直接生成结转销售成本的分录。 需要自己录入结转分录,自己计算金额才是的
那就是财务软件里面只能结转损益,销售成本不能直接生成凭证,得去查商品成本,然后自己录入对吧?
你好,是的,是这样的
但是采购商品进货时,有做借库存商品贷银行存款,这个分录,也不能结转销售成本吗?
你好,需要销售了,才可以结转到成本
那我现在半道启用财务软件里面的进销存模块可以吗?
你好,可以,但是需要录入相应信息才可以
销售了,也有做库存商品减少分录啊!也不能直接结转成本?
那就是要把目前所有库存全部录入对吧?
你好,销售了,结转成本分录是 借:主营业务成本 , 贷:库存商品
我知道销售结转成本分录,我的意思是启用财务软件里面的进销存系统,是把目前所有库存商品明细录入,对不对呀!
你好,是的,是这样的
好的谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。